你好同學,你正常的話,你在申報那個經(jīng)營所得的時候,可以選擇不填寫那個5000塊錢呀,你可以讓對方公司看一下。
在報個人經(jīng)營所得里面專項附加扣除投資者個人費用我5000/月,在開了兩家公司的情況下,不可以兩家公司都每月扣5000元。在報個人經(jīng)營所得稅的時候怎么報?是在申報的時候,就有一家不扣投資者個人費用5000元,還是都先扣5000每月,等年度匯算清繳的時候有一家納稅調(diào)增6萬元
一個員工在一個有限合伙企業(yè)申報了生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅,申報的時候基礎(chǔ)費用5000元被扣除了,該員工在該有限合伙企業(yè)收入都是0,都是0申報,導致該員工在其他公司的工資薪金所得匯算清繳的時候顯示每月5000元費用已經(jīng)選擇在生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅里,生產(chǎn)經(jīng)營所得都是0收入,工資薪金都是有金額的,怎么弄才能讓5000元的基礎(chǔ)費用在匯算清繳的時候在工資薪金這個公司里面顯示
請教老師我是法人哈,我有個0申報的公司,但是我在其他公司領(lǐng)取有正常的工資薪金,我在匯算清繳的時候提示我減除費用被經(jīng)營所得占用了,經(jīng)營所得是0,但是工資薪金要全額繳稅,應該如何處理呢?
請教老師我是法人哈,我有個0申報的公司,但是我在其他公司領(lǐng)取有正常的工資薪金,我在匯算清繳的時候提示我減除費用被經(jīng)營所得占用了,經(jīng)營所得是0,但是工資薪金要全額繳稅,應該如何處理呢?
個人獨資企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營所得稅匯算清繳,由于去年給投資人申報了工資,匯算清繳按申報金額調(diào)增,那投資者減除費用的六萬能填在這里面嗎?這會導致他綜合所得匯算清繳的時候沒有六萬的額度重新計稅嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?