你好 借:預收賬款 貸:以前年度損益調整 增值稅
老師:工程在外地,掛靠在本地有資質單位,在外地按進度款己交所得稅,增值稅及附加稅,掛靠單位為一般納稅人,掛靠單位又收工程款百分之2的所得稅合理嗎?(在外地已經按收入的千分之2交所得稅了)另外掛靠單位的所得稅是怎么計算的?謝謝
公司已開票的收入50萬掛預收賬款,假設增值稅5000,根據(jù)服務期來分期確認收入。那收到這筆錢的分錄怎么做? 借:銀行存款 50萬 貸:預收賬款-某公司 50萬 那計提增值稅分錄怎么寫?
房地產開發(fā)企業(yè)。由于之前年度一直沒有結轉收入,在預收賬款掛賬。現(xiàn)在需要結轉收入補交稅款。應該怎么寫分錄
一般人簡易計稅,以前年度掛的預收賬款現(xiàn)在讓確認收入,分錄怎么寫,補交的增值稅所得稅分錄怎么寫謝謝
2023.3月補申報2021.1月無票收入20萬,補交增值稅及附加稅,個人經營所得稅,滯納金,執(zhí)行小企業(yè)準則,資產負債表及利潤表怎么調,是調2021的資產負債表嗎?分錄怎么寫?分錄寫在2021年還是2023年?謝謝!
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產負債表表
老師臺球俱樂部以個體成立需要審計嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機動車普票,沒有抵扣進項,又二手機交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細一點
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領用了,匯算的時候就調增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領用了,匯算的時候就調增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結轉主營業(yè)務成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請問一下我們公司4月社保有增員一個人,那我4月份是不是也要給她報個稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號的?
這是啥呀
這個是分錄阿阿阿
主營業(yè)務收入科目用以前年度損益代替了唄?那本期申報表里這個收入用填寫嗎?
是 的,要用以前年度損益調整科目代替的
那本期申報表里這個收入用填寫嗎?
不需要的,這個是以前年度的
所得稅附加稅也是,借以前年度損益貸所得稅附加稅被?
當年的收入也是結轉到損益里,現(xiàn)在確認的是以前的收入,最后就是到未分配利潤里了唄
不需要的,這個是以前年度的