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公司已開票的收入50萬掛預(yù)收賬款,假設(shè)增值稅5000,根據(jù)服務(wù)期來分期確認(rèn)收入。那收到這筆錢的分錄怎么做? 借:銀行存款 50萬 貸:預(yù)收賬款-某公司 50萬 那計(jì)提增值稅分錄怎么寫?

2022-01-08 23:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-08 23:59

您好, 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅

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快賬用戶5757 追問 2022-01-09 00:01

不用再借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交增值稅嗎? 那這個(gè)預(yù)收賬款是不含稅的價(jià)格嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-09 00:02

不用再借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交增值稅嗎?不用 那這個(gè)預(yù)收賬款是不含稅的價(jià)格嗎?是的

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快賬用戶5757 追問 2022-01-09 00:03

那我分期確認(rèn)收入的時(shí)候分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2022-01-09 00:04

借:預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入

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您好, 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
2022-01-08
1.暫估入庫原材料: 借:原材料—暫估 50萬 貸:預(yù)付賬款 50萬 到下月初,您需要使用紅字原賬沖回暫估,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:原材料—暫估(紅字) 50萬 貸:預(yù)付賬款(紅字) 50萬 待取得發(fā)票時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 1.暫估車間水電費(fèi): 借:制造費(fèi)用—水電費(fèi) 10萬 貸:銀行存款 10萬
2024-04-09
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022-10-07
一、開發(fā)票時(shí),沖銷原來確認(rèn)收入的分錄,再按照發(fā)票確認(rèn)收入,計(jì)算增值稅。
2023-01-14
借:銀行存款50萬 貸:預(yù)收賬款50萬。 借:預(yù)收賬款40萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:銀行存款30萬 貸:預(yù)收賬款30萬 借:預(yù)收賬款60萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:銀行存款20萬 貸:預(yù)收賬款20萬
2022-04-09
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