你好 你是包工料的 嗎??
老師我們是中央空調(diào)安裝工程,我們給客戶開票空調(diào)可以開但是加工的材料沒有少,我們可以讓一個(gè)勞務(wù)公司給開安裝費(fèi)過(guò)來(lái)進(jìn)項(xiàng)票然后我們?cè)俳o客戶開維修的進(jìn)項(xiàng)票嗎?怎么處理好? 讓對(duì)方給開勞務(wù)票,可以減少我們的所得,這樣是不是比我們直接自己開勞務(wù)票合理
老師好,我們公司7月份裝修花了200萬(wàn),沒有取得發(fā)票,也沒有給付錢。是自己買瓷磚,買墻布,找勞務(wù)公司干活裝修的,勞務(wù)公司只買水泥沙等輔助的材料?,F(xiàn)在9月份,瓷磚的發(fā)票才開來(lái),勞務(wù)發(fā)票要到明年才能收到,到時(shí)候我們公司才給對(duì)方錢。這樣的話,我怎樣做賬合適?
我們公司裝修承包出去,現(xiàn)在他承包方來(lái)結(jié)賬,他用的料費(fèi)有2萬(wàn)左右,請(qǐng)的工人費(fèi)用有3萬(wàn)左右,他來(lái)結(jié)這個(gè)賬我們需要他開什么明細(xì)的發(fā)票來(lái)呢?需要單獨(dú)開材料發(fā)票兩萬(wàn),還是總的金額5萬(wàn)開一張什么的明細(xì)發(fā)票就可以了
老師,我們是中央空調(diào)銷售安裝單位,一般納稅人,跟裝修設(shè)計(jì)公司有合作,我們跟客戶,他們,是簽三方協(xié)議的,以前客戶錢全部打裝修設(shè)計(jì)公司,我們開發(fā)票給設(shè)計(jì)公司,付我們錢?,F(xiàn)在客戶說(shuō)他們公司不能有裝修公司的發(fā)票,要從我們這里開票,付款給我們,現(xiàn)在要怎么弄,是不管設(shè)計(jì)公司,我們自己開票,自己收款,但提成是照樣給設(shè)計(jì)公司,這樣嗎?
老師,我這里有一家裝修公司,進(jìn)來(lái)的成本發(fā)票就是瓷磚,木板,空調(diào)什么,現(xiàn)在客戶要我們開票,讓我們開的明細(xì)是裝修服務(wù),那這樣的話我這個(gè)成本怎么出去,又不要開明細(xì)
老師 答案算式里面的30%怎么來(lái)的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購(gòu)進(jìn)已稅煙絲,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20000元。當(dāng)月領(lǐng)用從C企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領(lǐng)用從C企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅( )元。 A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領(lǐng)用購(gòu)進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費(fèi)稅。 ?、陬I(lǐng)用購(gòu)進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費(fèi)稅。此題坑點(diǎn)! ?、劬頍熓菑?fù)合計(jì)征消費(fèi)稅的,不要丟掉從量消費(fèi)稅的計(jì)算。 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個(gè)保證金計(jì)入了廠房原值,計(jì)提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來(lái),之前計(jì)提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報(bào)是需要按賣出的總額申報(bào)
已申報(bào)社保費(fèi),但未繳款,請(qǐng)問如何做會(huì)計(jì)分錄?
收到的發(fā)票,項(xiàng)目名稱:印刷品*廣告制作,如何做賬
老師,我是因?yàn)橐暾?qǐng)國(guó)補(bǔ)資格,從個(gè)體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國(guó)補(bǔ)進(jìn)來(lái),但現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)票,如果當(dāng)月我把銷項(xiàng)發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個(gè)月我就會(huì)需要繳納增值稅
老師好,如果賬上實(shí)收資本想做成0,從合規(guī)上來(lái)講有什么辦法操作嗎
老師,我是因?yàn)橐暾?qǐng)國(guó)補(bǔ)資格,從個(gè)體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國(guó)補(bǔ)進(jìn)來(lái),但現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)票,如果當(dāng)月我把銷項(xiàng)發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個(gè)月我就會(huì)需要繳納增值稅
有四項(xiàng)成本費(fèi)用稅金列支,一家公司時(shí)用的餅圖呈現(xiàn),現(xiàn)在有多家公司,比如7家,做財(cái)務(wù)分析時(shí)怎么呈現(xiàn)這個(gè)四項(xiàng)的成本費(fèi)用稅金列支比較好呢
董老師好 繼續(xù)剛剛的問題 謝謝!
對(duì)的,包工包料
對(duì)方直接讓開裝修服務(wù)費(fèi),不需要明細(xì)
這個(gè)怎么操作合適
直接就結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
那你的成本票就是人工費(fèi),材料費(fèi),機(jī)械費(fèi)等等。接工程施工。帶原材料,銀行存款工資等等。
我想問的意思是,開票內(nèi)容直接就是裝修服務(wù)費(fèi),沒有材料明細(xì),到時(shí)候成本這樣結(jié)轉(zhuǎn)有什么問題嗎
我是小規(guī)模納稅人
開票的時(shí)候分錄就是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:原材料(或庫(kù)存商品),銷售費(fèi)用-勞務(wù)成本嗎
不需要其他明細(xì)的,就是建筑服務(wù)裝修服務(wù)就對(duì)。
算成本時(shí)沒有銷售費(fèi)用。
算成本的時(shí)候就是先把材料人工費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到工程施工,然后工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
也就是說(shuō)開票我直接開裝修服務(wù)費(fèi),沒有材料明細(xì)沒關(guān)系,到時(shí)候算成本的時(shí)候就是先把材料人工費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到工程施工,然后工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
算成本的時(shí)候不是有人工費(fèi)嘛。這個(gè)放在哪個(gè)科目合適呢
你好?也就是說(shuō)開票我直接開裝修服務(wù)費(fèi),沒有材料明細(xì)沒關(guān)系,到時(shí)候算成本的時(shí)候就是先把材料人工費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到工程施工,然后工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這樣?
老師,這種小規(guī)模的裝修公司,成本結(jié)轉(zhuǎn)的話控制在多少比例比較合適呢
這個(gè)按實(shí)際發(fā)生處理的
他們這種小規(guī)模的裝修公司很多都是個(gè)人裝修,所以不需要開票,導(dǎo)致賬上原材料,庫(kù)存商品太多
沒有票的也正常計(jì)成本匯算清繳納稅調(diào)整。
她這個(gè)開票還只能保證合同流發(fā)票流一致,還不走賬。這樣豈不是不安全
老師,這種小規(guī)模裝修公司,結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,利潤(rùn)控制在多少合適,因?yàn)橛譀]有真實(shí)的費(fèi)用給我
。這個(gè)需要是真實(shí)的,真實(shí)的業(yè)務(wù)才行。 可以參考一下稅負(fù)所得稅1.5左右。
謝謝老師
不客氣,問題解決請(qǐng)好評(píng)