您好,同學(xué),當(dāng)期指的是當(dāng)年的數(shù)據(jù)哦

你好,老師! 增值稅稅負(fù)率計(jì)算公式=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售收入。 我的問題是:這個(gè)不含稅銷售收入,是不是包含主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入,但是不包含營業(yè)外收入,投資收益,公允價(jià)值變動收益等! 這樣理解對嗎?
外貿(mào)出口退稅企業(yè),我申報(bào)增值稅的時(shí)候,一整個(gè)月的報(bào)關(guān)單按照當(dāng)月1號的匯率折算,還是按照報(bào)關(guān)出口日期的當(dāng)天匯率計(jì)算申報(bào)增值稅收入呢
想問一下昨天的報(bào)稅課 有一個(gè)問題 算增值稅稅負(fù)率 當(dāng)期應(yīng)交的增值稅/當(dāng)期不含稅銷售收入 這個(gè)當(dāng)期指的是什么時(shí)間?是去年一年的嗎?還是說上個(gè)月的呢?
請教老師一個(gè)問題, 稅負(fù)=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/當(dāng)期含稅銷售收入 實(shí)際繳納的增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳增值稅 是這樣的嗎?
老師,問一下,增值稅留抵退稅這個(gè)報(bào)表,那個(gè)同期全部銷售額是填寫哪個(gè)期間的,上面有個(gè)營業(yè)收入是指上年,還有一個(gè)是特定行業(yè) 時(shí)間是2022.4-2023.3月 有一個(gè)增值稅銷售額,我們是制造業(yè),下面就是同期全部銷售額這個(gè)是指2022.4-2023.3的這個(gè)期間的全部銷售額嗎?
怎么知道這個(gè)月的賬做完了嗎?
老師您好,請問公司原來是承擔(dān)員工宿舍水電費(fèi)的,有幾個(gè)月沒有扣員工款,之前這個(gè)做了福利費(fèi),后來又說需要扣了,這個(gè)需要沖回這個(gè)福利費(fèi)嗎?
辦公打印機(jī)維修,配件費(fèi)3000,人工費(fèi)只有200,合并開票維修費(fèi)合適?還是分開開配件費(fèi)3000+維修費(fèi)200合適?
老師,未開票收入怎么做賬務(wù)處理呢
老師好,有個(gè)我個(gè)人問題想咨詢下,我前年考會計(jì)中級職稱三科都沒過,今年考了兩科,過了一門經(jīng)濟(jì)法剛60分,會計(jì)我明顯感覺比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點(diǎn)沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請問針對公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個(gè)稅比較高,怎么籌劃這個(gè)?
老師你好 我有個(gè)員工是我和另外一個(gè)老板一人出一部分工資 這個(gè)工資沒個(gè)月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來怎么做分錄
請問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢拿來做了一點(diǎn)理財(cái),借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會產(chǎn)生一點(diǎn)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)和軟件使用費(fèi),這個(gè)入到什么科目去?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20


我報(bào)稅算這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣 用這個(gè)稅負(fù)今年的還沒有出來全部的銷售額跟所要交的增值稅,我應(yīng)該怎么算呢?
同學(xué),您要算什么呢?
稅負(fù)? 算勾選進(jìn)項(xiàng)稅額?
是抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額啊