久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

想問一下昨天的報稅課 有一個問題 算增值稅稅負率 當(dāng)期應(yīng)交的增值稅/當(dāng)期不含稅銷售收入 這個當(dāng)期指的是什么時間?是去年一年的嗎?還是說上個月的呢?

2023-03-22 18:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-22 18:02

您好,同學(xué),當(dāng)期指的是當(dāng)年的數(shù)據(jù)哦

頭像
快賬用戶7734 追問 2023-03-22 18:04

我報稅算這個進項抵扣 用這個稅負今年的還沒有出來全部的銷售額跟所要交的增值稅,我應(yīng)該怎么算呢?

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-22 18:09

同學(xué),您要算什么呢?

頭像
快賬用戶7734 追問 2023-03-22 18:12

稅負? 算勾選進項稅額?

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-22 18:14

是抵扣增值稅進項稅額啊

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
您好,同學(xué),當(dāng)期指的是當(dāng)年的數(shù)據(jù)哦
2023-03-22
你好,同學(xué),是的,你這樣理解是對的。
2021-08-11
您好!很高興為您解答,請稍等
2024-07-01
你們辦理留抵(增量)退稅的期間是2022年4月至2023年3月期間,因此需要填寫這期間的銷售金額。
2023-04-17
你好,同學(xué)如果不明白增值率的話就用前面的公式就可以了。
2020-12-06
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×