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老師,有筆進(jìn)項(xiàng)稅額之前已認(rèn)證,現(xiàn)開具紅字增值稅專用信息表后,對方將進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票給到我們,我們怎么做賬務(wù)處理?

2023-03-22 08:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-22 08:52

您好,您之前做賬怎么做的。呢?

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快賬用戶5073 追問 2023-03-22 08:55

之前做借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在做負(fù)數(shù)就可以了是嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-22 08:55

對,,紅字做負(fù)數(shù)就行了。

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您好,您之前做賬怎么做的。呢?
2023-03-22
你好,第一個(gè)只要你開了紅字信息表,就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-11-24
是需要對方的發(fā)票的,你這邊也得做負(fù)數(shù),紅沖賬即可,不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,因?yàn)檫@個(gè)是紅沖,不是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,原來怎么做的就做紅沖就行
2022-09-30
你好之前分錄怎么做的
2021-11-19
你好,以前的發(fā)票正常做賬抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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