那個(gè)余額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入/支出
銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產(chǎn)清理 2136.67累計(jì)折舊23504.36貸固定資產(chǎn) 25641.03 申報(bào)增值稅:借:庫(kù)存現(xiàn)金 6000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5309.73 應(yīng)交稅費(fèi)690.27 那我最后固定資產(chǎn)清理怎么做分錄呢?
銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產(chǎn)清理 2136.67累計(jì)折舊23504.36貸固定資產(chǎn) 25641.03 申報(bào)增值稅:借:庫(kù)存現(xiàn)金 6000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5309.73 應(yīng)交稅費(fèi)690.27 那我最后固定資產(chǎn)清理怎么做分錄呢?
銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產(chǎn)清理 2136.67累計(jì)折舊23504.36貸固定資產(chǎn) 25641.03 申報(bào)增值稅:借:庫(kù)存現(xiàn)金 6000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5309.73 應(yīng)交稅費(fèi)690.27 那我最后固定資產(chǎn)清理怎么做分錄呢?
銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產(chǎn)清理 2136.67累計(jì)折舊23504.36貸固定資產(chǎn) 25641.03 申報(bào)增值稅:借:庫(kù)存現(xiàn)金 6000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5309.73 應(yīng)交稅費(fèi)690.27 那我最后固定資產(chǎn)清理怎么做分錄呢?
老師,我們固定資產(chǎn)包含了牌照錢,現(xiàn)在折舊完了,還剩凈值11850,然后我把車子賣了,牌照沒(méi)有賣,賣了10萬(wàn),現(xiàn)在我該怎么做分錄,怎么轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,這個(gè)金額怎么算
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤(rùn)貸方錄入1000嗎?這樣對(duì)嗎
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬(wàn),該設(shè)備賣給另一個(gè)公司5萬(wàn),但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,我之前當(dāng)月租金水電費(fèi)出上月的數(shù)據(jù),現(xiàn)在老板要求當(dāng)月出當(dāng)月,水電4月掛其他應(yīng)付,現(xiàn)在我3月的水電做了4月的制造費(fèi)用,現(xiàn)在該怎樣處理
老師,供應(yīng)商寫到付,本來(lái)是她付的,現(xiàn)在成我付,然后供應(yīng)商直接轉(zhuǎn)錢給我,我怎么給回公司呢,我要寫什么單
合伙人2021年-2023年分紅一共5萬(wàn),24年結(jié)算,應(yīng)該怎么記賬憑證
老師,公司注冊(cè)資本減資公示了,工商變更到第三步的時(shí)候提示:注冊(cè)資本和股東認(rèn)繳之和必須相等!也沒(méi)有地方修改這是怎么回事?我們公司注冊(cè)資本100萬(wàn),沒(méi)有實(shí)繳。
融資租賃資產(chǎn)折舊填到匯算報(bào)表資產(chǎn)折舊表那列
你好老師清理的固定資產(chǎn)要填在匯算清繳哪個(gè)表上
老師,電子稅務(wù)局打印公司的發(fā)票給會(huì)計(jì)做賬,負(fù)數(shù)發(fā)票和已紅沖發(fā)票正數(shù)是不是不用提供會(huì)計(jì)?紅沖的發(fā)票是對(duì)應(yīng)負(fù)數(shù)的這樣發(fā)票嗎?
那我利潤(rùn)表收入就多了8567.35了,我本來(lái)只有116504.85
做賬跟申報(bào)是2碼事,如實(shí)做賬就行了哈
那我們做匯算清繳的時(shí)候要把多得營(yíng)業(yè)外收入調(diào)減么
不需要的哈,正常申報(bào)就行
那我就多算收入了啊
你所得的收入8567.35是營(yíng)業(yè)外收入,增值稅收入是116504.85 互相不影響的哈