現(xiàn)在你開票的話,應(yīng)該是1%的稅率。
老師,我們公司是小規(guī)模,我們上個(gè)季度收了廣告費(fèi),已經(jīng)按未開票收入納稅了,4月份又給他開具了發(fā)票,發(fā)票上是免稅,這個(gè)在賬務(wù)和稅務(wù)上該怎么處理?謝謝老師指教
老師,我公司為一般納稅人,經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)符合免征增值稅政策的相關(guān)規(guī)定,我公司1月份銷售額100萬元,已經(jīng)開具了增值稅普票發(fā)票,在2月1日辦理增值稅申報(bào)時(shí),按照征稅項(xiàng)目進(jìn)行了納稅申報(bào),并繳納了稅款,后續(xù)應(yīng)該如何處理?
老師好!我們公司是小規(guī)模納稅人,月銷售額小于10w,按照現(xiàn)在稅法規(guī)定,稅票設(shè)定應(yīng)該設(shè)定多少征收率? 在23年2月開發(fā)票時(shí),開具了免稅發(fā)票,需要怎么處理呢?謝謝老師指導(dǎo)!
老師,一般納稅人,開汽車租賃是按幾個(gè)點(diǎn)開票?
老師,一般納稅人開攤位出租按幾個(gè)點(diǎn)開票?
老師,一人有限公司,公司準(zhǔn)備注銷,沒發(fā)的那部分工資,股東準(zhǔn)備墊資發(fā)了,然后墊資的這部分就不要了,賬務(wù)如何處理呢
老師,24年度年夜飯給員工發(fā)紅包福利,人事報(bào)銷員工200多人合計(jì)發(fā)了24000,計(jì)入福利費(fèi),沒有申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問匯算清繳是否需要調(diào)增?
開采類行業(yè),開采數(shù)量沒辦法統(tǒng)計(jì),有什么好的方法
這個(gè)月開了420萬發(fā)票,上個(gè)月230萬的發(fā)票,這樣乎高乎低,稅務(wù)上查嗎?
預(yù)計(jì)負(fù)債24,后來重新估算退貨率預(yù)計(jì)負(fù)債變成20,那這個(gè)是可抵扣嗎 怎么理解
沒有在別的公司取得勞務(wù)報(bào)酬被申報(bào)個(gè)稅是直接申訴嗎
老師,sw給的根據(jù)電費(fèi)預(yù)測(cè)生產(chǎn)量的公式,和我們實(shí)際生產(chǎn)量相差太遠(yuǎn)了,我們的電表又是單獨(dú)的,這個(gè)會(huì)不會(huì)他們的公式有問題
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的鉤稽關(guān)系是什么怎么檢驗(yàn)報(bào)表中不正確?
2月份的時(shí)候如果開了免稅的話,應(yīng)該退回的重新開票。
2月開具了一張免稅發(fā)票,按稅務(wù)標(biāo)準(zhǔn)我該怎么不理呢?如果不處理有影響嗎?
標(biāo)準(zhǔn)處理就是把這張發(fā)票要回來,你再按照1%的稅率重新開票。
如果不要回來的話,你這種說法是不正確的。