你好,是的。其實(shí)這個(gè)應(yīng)該更正申報(bào),然后稅前扣除,才是正規(guī)的做法,
老師,你好。 請問開年紅包,沒有申報(bào)個(gè)稅,所得稅匯算清繳納要納稅調(diào)增嗎? 兼職人員的工資有按勞務(wù)申報(bào)個(gè)稅,沒有發(fā)票,需要調(diào)增嗎?
請問老師,但是是餐飲行業(yè),餐廳的服務(wù)員等是勞務(wù)派遣公司簽訂的合同。因?yàn)橛?jì)提福利費(fèi)的基數(shù)不包含這部分勞務(wù)派遣人員的。23年度在工資列示的金額50萬。但是員工的宿舍租金每個(gè)月5萬,需要放到福利費(fèi)核算的,這就導(dǎo)致福利費(fèi)的金額也有50萬,跟工資差不多了,請問可以嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增就可以了吧。福利費(fèi)金額大于工資也是可以的嗎
老師你好,我想問一下比如給員工端午發(fā)粽子,每個(gè)人都有,我是計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)里吧,然后需要按照價(jià)格加到他們工資里面申報(bào)個(gè)稅是嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候是放到職工福利費(fèi)里面?
老師:你好 有個(gè)問題想請教你 2023年計(jì)提了一筆管理費(fèi)用200萬,未取得發(fā)票。23年年度匯算清繳時(shí)未轉(zhuǎn)出,并申報(bào)營業(yè)利潤-350萬。24年打算沖銷這筆200萬費(fèi)用,但是沖銷后影響24年度利潤,導(dǎo)致24年需要繳納所得稅,現(xiàn)在要怎么處理好呢
老師,您好, 我們公司年會(huì)時(shí)有3名同事中獎(jiǎng)了價(jià)值2000元的電動(dòng)摩托車,均有對應(yīng)的發(fā)票,請問還需要申報(bào)員工的個(gè)人所得稅嗎?有發(fā)票的情況下是否可以一筆做為福利費(fèi)入賬呢?關(guān)于福利費(fèi),年度工資總額是夠扣除的
增值稅一般納稅人有收入就要交繳納增值稅嗎?
個(gè)體戶開安裝服務(wù)費(fèi)發(fā)票,應(yīng)該選什么類目
如果我暫估的是項(xiàng)目上的工資,匯算清繳前一定要拿勞務(wù)票來嗎,拿材料票行不,只要是這個(gè)項(xiàng)目上的
個(gè)體戶1年所繳納的稅費(fèi),在電子稅務(wù)局那里能查到
請問公司注銷利潤表剩下的未分配利潤怎么解決
老師,填寫工商年報(bào)的時(shí)候,從業(yè)人數(shù)是寫第12個(gè)月的,還是取全面平均數(shù)
您好,公司名稱整了一個(gè)工商變更,給a公司開發(fā)票用的是變更完成的名字,但是目前收款公戶還是原來名字收款可以嗎?
老師異地預(yù)繳增值稅交多了能申請退稅嗎
老師,請教下 ,酒店每日采購食材根據(jù)采購送貨單,借:材料采購-原材料 貸:應(yīng)付賬款-材料商名稱 送貨單上倉庫供應(yīng)商廚房簽字有沒有必要每日給老板審批才能記帳應(yīng)付賬款 之前其他行業(yè)都是要根據(jù)發(fā)票給老板審批后才計(jì)應(yīng)付賬款的
老師,麻煩問您個(gè)事,我們公司注銷,其實(shí)錢都已經(jīng)分配完了,就是給股東少打一千,留賬戶怕扣錢啥的用,這個(gè)最后一期的資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)這一千可以嗎,賬戶有一千不影響稅務(wù)注銷吧,還是得把這一千給股東轉(zhuǎn)了,讓賬戶金額為0