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老師,我公司為一般納稅人,經(jīng)營業(yè)務(wù)符合免征增值稅政策的相關(guān)規(guī)定,我公司1月份銷售額100萬元,已經(jīng)開具了增值稅普票發(fā)票,在2月1日辦理增值稅申報(bào)時(shí),按照征稅項(xiàng)目進(jìn)行了納稅申報(bào),并繳納了稅款,后續(xù)應(yīng)該如何處理?

2022-08-28 19:28
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-28 19:30

你好,也就是說你本來應(yīng)該是免稅的,但是呢,你出具了是帶稅率的票據(jù),然后交納的稅款,像這種情況你要跟稅務(wù)局打電話溝通一下,看看能不能直接在電子稅務(wù)局立即更正報(bào)表兒,申請(qǐng)退稅。如果不可以的話,你要去大廳進(jìn)行更正,然后走退稅的流程。

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你好,也就是說你本來應(yīng)該是免稅的,但是呢,你出具了是帶稅率的票據(jù),然后交納的稅款,像這種情況你要跟稅務(wù)局打電話溝通一下,看看能不能直接在電子稅務(wù)局立即更正報(bào)表兒,申請(qǐng)退稅。如果不可以的話,你要去大廳進(jìn)行更正,然后走退稅的流程。
2022-08-28
你好,那后續(xù)正常做賬就可以的呢
2022-02-27
您好,可能按照3%開了普通發(fā)票,如果開了作廢發(fā)票重新開免稅的普票享受免稅。
2022-06-30
你好,對(duì)的,是的,是這么做的,在第一欄和第三欄里面填寫,然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
2023-01-09
你好,學(xué)員,題目是完整的嗎
2022-09-19
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