你好,不拆分之前是叫a,拆分了之后是叫a和B,是這個意思嗎?

你好,老師,是貿(mào)易公司業(yè)務(wù),如果我方暫估開了發(fā)票出去,其中一個物料是A, 到進項發(fā)票回來后采購把這個A物料供應(yīng)商是拆分成A+B這兩只物料,那我方應(yīng)該如果處理,是上月開出的發(fā)票了。對方應(yīng)該未抵扣。
以前的項目有7.8年,從去年打官司到今年別人材料商A公司打贏了,官司未結(jié)時:法院從最開始凍結(jié)120萬(相當于我們賬上120萬不能用),然后到上月官司對方打贏了,法院直接把120萬劃走了,那么請問一下三個問題:1.官司未結(jié)時,凍結(jié)的120萬如何做賬;2.官司了結(jié)了,對方A材料商贏了,我們輸了,我們的錢被法院直接劃扣了(不是直接轉(zhuǎn)給A材料商的)那這個賬應(yīng)該如何做;3.因為是掛靠項目我們根本都不知道差這個材料商A公司的錢,現(xiàn)在打官司才知道,別人贏了,法院把錢從我們賬上劃扣了,那我們還沒有找對方開發(fā)票,這個發(fā)票還能找對方要嗎,對方會開嗎?4.開發(fā)票與不開發(fā)票賬務(wù)處理是否一樣,應(yīng)該如何做賬?
以前的項目有7.8年,從去年打官司到今年別人材料商A公司打贏了,官司未結(jié)時:法院從最開始凍結(jié)120萬(相當于我們賬上120萬不能用),然后到上月官司對方打贏了,法院直接把120萬劃走了,那么請問一下三個問題:1.官司未結(jié)時,凍結(jié)的120萬如何做賬;2.官司了結(jié)了,對方A材料商贏了,我們輸了,我們的錢被法院直接劃扣了(不是直接轉(zhuǎn)給A材料商的)那這個賬應(yīng)該如何做;3.因為是掛靠項目我們根本都不知道差這個材料商A公司的錢,現(xiàn)在打官司才知道,別人贏了,法院把錢從我們賬上劃扣了,那我們還沒有找對方開發(fā)票,這個發(fā)票還能找對方要嗎,對方會開嗎?4.開發(fā)票與不開發(fā)票賬務(wù)處理是否一樣,應(yīng)該如何做賬?
以前的項目有7.8年,從去年打官司到今年別人材料商A公司打贏了,官司未結(jié)時:法院從最開始凍結(jié)120萬(相當于我們賬上120萬不能用),然后到上月官司對方打贏了,法院直接把120萬劃走了,那么請問一下三個問題:1.官司未結(jié)時,凍結(jié)的120萬如何做賬;2.官司了結(jié)了,對方A材料商贏了,我們輸了,我們的錢被法院直接劃扣了(不是直接轉(zhuǎn)給A材料商的)那這個賬應(yīng)該如何做;3.因為是掛靠項目我們根本都不知道差這個材料商A公司的錢,現(xiàn)在打官司才知道,別人贏了,法院把錢從我們賬上劃扣了,那我們還沒有找對方開發(fā)票,這個發(fā)票還能找對方要嗎,對方會開嗎?4.開發(fā)票與不開發(fā)票賬務(wù)處理是否一樣,應(yīng)該如何做賬?
老師,你好,就是我們公司采購的物料,經(jīng)常會有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后,過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品,供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn),所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀?比如,2023年1月購買了A物料1000PCS,含稅金額是100000元(單價100元),然后2023年2月跟供應(yīng)商開票,2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后,2023年6月發(fā)生退貨,退A物料1PCS(含稅金額100元),2023年采購B物料10PCS,含稅金額10000元(單價1000元),然后,2023年7月跟供應(yīng)商對賬,供應(yīng)商開票(開B物料的),含稅10000元,2023年9月給供應(yīng)商付款9900元(10000元-100元),但是,貨款扣了,但是發(fā)票還是平不了賬,相當于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀?是只能開紅字發(fā)票嗎?幾乎每個月都有很多這種。
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
對呀,就是原來收貨時是一只物料暫估,進項發(fā)票回來是一只物料成了兩只。怎樣處理?
那就紅沖之前的,然后再做發(fā)票的 實際你收到的是a加B嗎?
原開單的物料是:大通 球墨鑄鐵給水管法蘭盤承(盤插)管 dn300 現(xiàn)在供應(yīng)商開票的是:大通 球墨鑄鐵給水管法蘭盤插短管dn300、大通 球墨鑄鐵給水管法蘭盤承短管 dn300 。就是這樣,收貨是第一個。
好,紅沖之前的借應(yīng)付賬款,帶原材料或者是庫存商品,然后再做發(fā)票的就可以了。
這些總賬賬務(wù)上,實際業(yè)務(wù)層面上,是應(yīng)該怎樣處理?是財務(wù)紅沖了,然后再按A和B的入庫,再開A+B的出去?
對的,是的,是這么做的。
但當時收貨與采購訂單是一致的,才按這個A入庫,是不是可以要求供應(yīng)商開A回來?
可以的,可以這么做的。
如果要求供應(yīng)商在進項發(fā)票,備注好A+B=A,這樣可以的嗎?
好,這種有風險的實際是什么情況?
其實是一樣的,說是組合,將第一只物料比作A, 拆分后是a+b。A是組合的。那么如果要求供應(yīng)商在進項發(fā)票,備注好a+b=A,這樣可以的嗎?
你好,這個備注沒有用,最好不要備注,他開發(fā)票里面開出來就是了,應(yīng)該看具體的明細。
你這樣的話,稅務(wù)局會問起來的,而且需要找你們寫說明。