你好 沒有你這個處理 是轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 看22號文件??
月末銷項稅額大于進項稅額時,結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅時,是否要將應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)和應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)倆個科目結(jié)轉(zhuǎn)無余額?還是說這倆個科目不需要結(jié)轉(zhuǎn),余額一直往后順延,就像固定資產(chǎn)科目一樣的
老師好,請問年末需要將應(yīng)交增值稅-減免稅額科目結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-進項稅額科目嗎?依據(jù)是什么?
請教老師,進項稅額轉(zhuǎn)出科目最終需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅的什么科目下嗎?
老師,年末需要把應(yīng)交稅費-二級科目中(進項稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、減免稅款、銷項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出),這些二級科目都有余額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)!
老師 月底應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)科目有余額,需要將這個科目的余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎?
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說可以先把費用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,難道購買的蔬菜也可以先計入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
活牲畜牛羊,免征增值稅嗎?免企所得稅嗎?
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個科目,可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
請問老師 本月因為增值稅考慮,有一種商品的進項稅沒抵扣 但已經(jīng)做了銷售 請問賬務(wù)怎么做分錄呢