你好,那你去年的賬務(wù)處理怎么做的?
如5月簽租房合同的時候,,6月銀行付房東租金時,7月收到上半年房租發(fā)票時,會計(jì)分錄各入哪個科目
今年3月繳納2021年6月至2022年6月房租 付款時應(yīng)該怎么做分錄 收到發(fā)票時怎么做
這上個月付了去年6月到今年6月的房租,租金18萬。房租發(fā)票這個月得。會計(jì)分錄怎么做?
6月份計(jì)提房租,7月份支付6月份房租未開票,9月份開6月份房租發(fā)票,這幾個怎么做分錄
老師,公司去年6月份租用辦公室,合同是一年租,先交了半年的房租5萬,今年3月份又交了半年房租5萬,3月收到對方開過來10萬的專票。請問這個分錄要怎么寫?還有就是房租攤銷是從6月份開始嗎?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
去年沒做,因?yàn)槿ツ攴孔鉀]談下來,也不懂租金是多少,所以沒計(jì)提
借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款,這個是六到12月份兒的。 匯算、清繳、納稅調(diào)減
今年的借預(yù)付賬款,貸銀行存款,分?jǐn)傄坏饺路莸?。在這個月。借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款。
借:以前年度損益調(diào)整 6-12月 管理費(fèi)用1-3月 預(yù)付賬款4-6月 貸:銀行存款 是這樣理解嗎?
可以的,可以這么理解的。
老師,我們小企業(yè),總以前年度損益調(diào)整科目合適嗎?
用利潤分配未分配利潤來做。