您好,那你現(xiàn)在借 應(yīng)付賬款? 貸 以前年度損益調(diào)整 生產(chǎn)成本 借? ?以前年度損益調(diào)整 生產(chǎn)成? 貸 未分配利潤
老師,你好。請問一下,現(xiàn)在賬務(wù)處理中發(fā)現(xiàn)一家單位本來是應(yīng)付賬款借貸平衡。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是應(yīng)收賬款余額在貸方,應(yīng)付賬款余額在借方。這個我應(yīng)該怎么做分錄把他們調(diào)平呢?
應(yīng)收預(yù)收應(yīng)付預(yù)付例:某企業(yè)2021年12月31日有關(guān)賬戶明細(xì)賬的余額如下:應(yīng)收賬款—甲15000元(借方)應(yīng)收賬款—乙12000元(貸方)應(yīng)付賬款—A11000元(借方)應(yīng)付賬款—B30000元(貸方)預(yù)收賬款—丙13000元(借方)預(yù)收賬款—丁20000元(貸方)預(yù)付賬款—C10000元(借方)預(yù)付賬款—D18000元(貸方)壞賬準(zhǔn)備—應(yīng)收賬款1000元(貸方)要求:計算在資產(chǎn)負(fù)債表上,以下項目列示的金額是多少?(1)“應(yīng)收賬款”項目(2)“預(yù)收賬款”項目(3)“應(yīng)付賬款”項目(4)“預(yù)付賬款”項目
付款銀行,借銀行100,貸應(yīng)付100,分錄寫錯了,現(xiàn)在做了原路紅沖,正確分錄,現(xiàn)在科目余額表借方有余額,如果不做錯的話,借,固定資產(chǎn)100,貸應(yīng)付賬款100,借應(yīng)付賬款100,貸銀行100,這樣我的應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是0啊,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理啊
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時按年分?jǐn)偟矫吭掠嬏?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進(jìn)了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
上年度應(yīng)付賬款貸方金額多記了1000元,分錄:借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?
@董老師,繼續(xù)研究的,我感覺自己沒學(xué)透,
老師您好,這邊涉及一筆退款,金額有35w多,收款人是個人,之前用戶直接在軟件充值的 到賬是在企業(yè)支付寶,和企業(yè)微信,那這個款要怎么打才合適
老師!開具普通發(fā)票,如果抬頭是自然人個人的名字。一定都需要填寫身份證號和手機(jī)號嗎?
老師您好 請教一下 那個小規(guī)模納稅人應(yīng)該減免的增值稅 一直以來沒有做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 貸:營業(yè)外收入 這筆分錄 這個是從代賬公司接過來的 才發(fā)現(xiàn) 怎么處理比較穩(wěn)妥
董孝彬老師,繼續(xù)答,別的老師別接,沒問完,那eps里的股票期權(quán)沒有提及解鎖條件,而股份期權(quán)提及了
1 社保計算公式是什么 2 各個社保繳納公司 個人比例分別是什么
老師,請問預(yù)付廠房建設(shè)款,不想啟用預(yù)付賬款,能不能計入其他往來款或應(yīng)收應(yīng)付款科目
公司分紅,境外股東委托境內(nèi)股東收分紅,申報個稅是分開申報還是由境內(nèi)股東申報?臺灣股東免稅的
老師實際工作中成立公會還得備案嗎
收外國客戶的預(yù)付款,包含了運(yùn)費(fèi),因為不知道運(yùn)費(fèi)是多少,多收的,最后結(jié)算完以后多收外國客戶670元,這670元計入營業(yè)外收入科目嗎?
好的,謝謝!
不客氣的,理解了就好