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老師好!請問在2022年支付的設備費170萬元,后來發(fā)現(xiàn)對方企業(yè)根本沒有給安裝,對方也承認退回這170萬元,請問賬務處理呢?是讓對方開具紅票 我們拿紅票沖賬就可以嗎?謝謝老師!

2023-03-18 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-18 09:32

。如果對方原來已經(jīng)開發(fā)票了,現(xiàn)在就是開負數(shù)發(fā)票。

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快賬用戶5962 追問 2023-03-18 09:33

我們這邊就用負數(shù)發(fā)票沖賬對嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-18 09:42

是的這。是的,這樣處理是正確。是的,這樣處理是正確的。

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快賬用戶5962 追問 2023-03-18 09:44

已經(jīng)認證了的進項稅怎么做會計分錄呢?謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-18 09:48

。做原來的負數(shù)分錄表二,填寫進向轉(zhuǎn)。做原來的負數(shù)分錄表,二,填寫進項轉(zhuǎn)出。

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。如果對方原來已經(jīng)開發(fā)票了,現(xiàn)在就是開負數(shù)發(fā)票。
2023-03-18
同學,這個賠付,對方需要我們開具發(fā)票嗎?如果只是沖掉貨款,那建議是重新開具99萬的發(fā)票,作廢之前的100萬的發(fā)票。
2024-02-28
你好,可以的。借,應收賬款負數(shù)。貸,主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù)。 借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入應交稅費。一正數(shù)一負數(shù)不影響交稅的。
2024-07-11
可以的,可以這樣子處理的,沒問題的。
2021-12-31
?你好;? ? ?那設計服務 完成了嗎 ?? ??
2022-09-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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