?你好;? ? ?那設(shè)計(jì)服務(wù) 完成了嗎 ?? ??
老師:您好!我們公司屬于園林設(shè)計(jì)小規(guī)模(小微企業(yè))屬于季報(bào)。有時(shí)會(huì)將設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)委托其他公司設(shè)計(jì),對(duì)方開(kāi)票給我公司,我公司付款,我公司就將這個(gè)做為我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。去年12月份我們委托其他公司設(shè)計(jì),支付了20多萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)用,但一直沒(méi)有收到對(duì)方公司發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒(méi)做暫估成本處理。這個(gè)月會(huì)計(jì)查到這筆款項(xiàng)沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,便聯(lián)系對(duì)方開(kāi)票。這個(gè)月如果收到對(duì)方公司的設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票,是否可以做為這個(gè)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本入賬?
老師我們6月份的時(shí)候跟一家國(guó)外公司約定,國(guó)外公司給我們公司設(shè)計(jì)大橋圖紙,我們10月完成給他付款6萬(wàn),同時(shí)6月份國(guó)外公司給我們開(kāi)了一張商業(yè)發(fā)票,我們已經(jīng)把這商業(yè)發(fā)票入賬作為“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”但是6月份當(dāng)時(shí)也沒(méi)簽訂合同,只是通過(guò)視頻會(huì)議通話約定,到了現(xiàn)在11月份圖紙還沒(méi)完成,國(guó)外公司突然說(shuō)不給我們?cè)O(shè)計(jì)大橋圖紙,我們公司也不用給他們國(guó)外公司付款了,但是之前的商業(yè)發(fā)票已做賬,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款~國(guó)外公司?,F(xiàn)在我們公司也不會(huì)付款了,國(guó)外公司要把商業(yè)發(fā)票作廢了。這時(shí)候我們現(xiàn)在該怎么做分錄呢?
H公司20×9年虧損20萬(wàn)元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績(jī),要求會(huì)計(jì)人員在賬面上“扭虧為盈”。于是會(huì)計(jì)人員在年底對(duì)一批款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過(guò)去一直未做任何賬務(wù)處理),做了盤盈原材料100噸,價(jià)值23萬(wàn)元的賬務(wù)處理如下:1發(fā)現(xiàn)時(shí)借:原材料23萬(wàn)元貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元②核銷時(shí)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元貸:管理費(fèi)用23萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn):(1)是否可以做這樣的賬務(wù)處理?為什么?(2)這樣的賬務(wù)處理會(huì)對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生怎樣的影響?(3)對(duì)款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票的原材料應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
H公司20×9年虧損20萬(wàn)元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績(jī),要求會(huì)計(jì)人員在賬面上扭虧為盈。于是會(huì)計(jì)人員在年底對(duì)一批款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過(guò)去一直未做任何賬務(wù)處理),做了盤盈原材料100噸,價(jià)值23萬(wàn)元的賬務(wù)處理,這樣做對(duì)企業(yè)利潤(rùn)有何影響①發(fā)現(xiàn)時(shí)借:原材料23萬(wàn)元貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元②核銷時(shí)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元貸:管理費(fèi)用23萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn):(1)是否可以做這樣的賬務(wù)處理?為什么?(2)這樣的賬務(wù)處理會(huì)對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生怎樣的影響?(3)對(duì)款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票的原材料應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
H公司20×9年虧損20萬(wàn)元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績(jī),要求會(huì)計(jì)人員在賬面上“扭虧為盈”。于是會(huì)計(jì)人員在年底對(duì)一批款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過(guò)去一直未做任何賬務(wù)理),做了盤盈原材料100噸,價(jià)值23萬(wàn)元的賬務(wù)處理如下:①發(fā)現(xiàn)時(shí)借:原材料23萬(wàn)元貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元②核銷時(shí)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元貸:管理費(fèi)用23萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn):(1)是否可以做這樣的賬務(wù)處理?為什么?(2)這樣的賬務(wù)處理會(huì)對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生怎樣的影響?(3)對(duì)款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票的原材料應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
我想開(kāi)居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
沒(méi)有,因?yàn)槟承┰驔](méi)辦法繼續(xù),要終止
?你好;? ?那你就紅沖成本即可; 發(fā)票退回去 紅沖; 對(duì)的??
發(fā)票已經(jīng)做到賬里了!是2020年12月份的發(fā)票!還要退回嗎?
?你好; 你是專票還是普票; 認(rèn)證了嗎? ?
普通發(fā)票
你好; 普票 ;直接開(kāi)票 系統(tǒng) -發(fā)票開(kāi)具 -發(fā)票填開(kāi) 選擇負(fù)數(shù)來(lái)開(kāi)票即可? ?;那么 如果做賬了就不退; 把負(fù)數(shù)發(fā)票給對(duì)方即可? ?
老師:我們不是開(kāi)票方。請(qǐng)問(wèn)我們做賬需要對(duì)方開(kāi)出的沖紅發(fā)票附到憑證上嗎?
你好;? ? 是的; 你是購(gòu)買方; 你不退給對(duì)方;? 就得 負(fù)數(shù)發(fā)票跟i 做賬的? ?
謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?