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老師好,我中途接賬回來,原科目余額表是平的,沒有預(yù)付賬,但是資產(chǎn)負(fù)債表中有預(yù)付賬款。我按科目余額表錄了初始數(shù)據(jù)進(jìn)軟件后生成的資產(chǎn)負(fù)債表就跟我接回來的資產(chǎn)負(fù)債表不一致了,怎么處理呢?

2023-03-17 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-17 16:47

。這是報(bào)表重分類產(chǎn)生的,沒問題。

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快賬用戶2390 追問 2023-03-17 16:52

所以我就直接按科目余額表來錄就可以了嘛?

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齊紅老師 解答 2023-03-17 16:57

是的。是的,這樣錄入是正確的。

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。這是報(bào)表重分類產(chǎn)生的,沒問題。
2023-03-17
是要按科目余額表錄初始數(shù)據(jù) 你這個(gè)申報(bào)給稅局的時(shí)候這個(gè)年初數(shù)根據(jù)之前2019.12月期末數(shù)去填寫下,這個(gè)是有問題,還有這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)利潤(rùn)表表本年累計(jì)數(shù)也沒有之前數(shù)字,這個(gè)需要你自己相加下申報(bào)給稅局
2020-10-14
你看一下你的明細(xì)賬,如果說你的應(yīng)付賬款明細(xì)余額有借方,余額就會(huì)體現(xiàn)為預(yù)付賬款。
2021-02-25
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2022-07-22
你好,這樣的情況是你的報(bào)表設(shè)置了重分類,你的預(yù)付賬款明細(xì)賬如果有代方余額,那么會(huì)自動(dòng)分配到應(yīng)付賬款,你查一下你預(yù)付賬款的明細(xì),或者你的預(yù)付賬款產(chǎn)生的負(fù)數(shù)就是應(yīng)付賬款分類。你去看看
2022-09-30
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