你好同學,你現(xiàn)在8月的期初就是6月資產(chǎn)負債表期末余額加上7月發(fā)生額的期末余額1
你好,我想請問中途建賬期初數(shù)據(jù)怎么錄入?比如我是11月建賬只需要錄入1-10月份的期初余額嗎?本年累計需要錄入嗎?是不是我錄完11月期初和10月份的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)完全一致就證明我的數(shù)據(jù)是對的
老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計借方,貸方,期初余額,填哪個表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
公司從10月份接賬回來,建賬時科目余額表的數(shù)據(jù)都錄完了,查看核對財務報表時與9月份的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)對得上,但與利潤表的財務費用開始往下的數(shù)據(jù)就不一致了,這是怎么回事?哪位老師能否指教一下,謝謝!
公司之前都是代理記賬,4月份我接過來,按照代理記賬那邊給的3月份科目余額表進行建賬,填完科目期初查詢,建完4-6月份的賬務,把6月份的資產(chǎn)負債表打印出來,登錄國稅局報稅,發(fā)現(xiàn)6月份的資產(chǎn)負債表年初余額和稅務局那上邊的年初余額不一樣(但是稅務局報表上的年初余額能和資產(chǎn)負債表的對應上)。為什么?
中途接賬回來,對方7月做了一點賬,導的科目余額表包含7月份的,但是資產(chǎn)負債表又是6月份的,我要怎么錄入初始數(shù)據(jù)啊
老師,請問24.12月資產(chǎn)負債表里期末的應付職工薪酬數(shù)值應該是24.12月計提的工資數(shù)據(jù),也是稅款1月的個稅數(shù)值嗎
房地產(chǎn)公司銷售未完工產(chǎn)品轉完工產(chǎn)品確認的銷售收入怎么計算
買一個二十多萬的車,增值稅能抵多少?
老師,因為我們公司注銷了,收了有筆500元定金,現(xiàn)在要退,可以用法人的賬戶退嘛
請問原材料還剩多少沒有沖銷完
老師,報銷費用如果有20,30元金額的沒有票,是不是不能計入所得稅匯算,需要調整出來,要么用其他票據(jù)抵扣
請問老師,增值稅稅負率應該怎么控制?麻煩詳細講解一下
營業(yè)外收入中有一部分是客戶給的快遞費補償1000元,一部分是是供應商質量不合格給的賠償2500元,請問這兩筆營業(yè)外收入,應該填寫在所得稅年報的哪里?怎么調增?
老師,我想咨詢下一般納稅人提供純加工勞務稅率是13%還是6%呢?
老師,稅收滯納金能企業(yè)所得稅匯算扣除。
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之前財務做了但是沒有做完,7月份只是錄了一點成本票,然后她就直接導數(shù)據(jù)帶7月的給我,現(xiàn)在我該怎么處理呢?
您好同學,把7月沒做的賬8月做掉。8月期初就按我說的那樣導