一般納稅人,算出增值稅=(1000-975)*0.13 附加稅=(1000-975)*0.13*0.12
老師,個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)所得含稅銷售額100萬(wàn),成本90萬(wàn),那他所要繳納的個(gè)稅多少,增值稅及附加稅多少?
老師我給購(gòu)買方按9.8元單價(jià)開(kāi)的票(不含稅),平臺(tái)給我開(kāi)的成本票5.6元(含稅),4.2元需要購(gòu)買方給公司返回(不含稅),那100萬(wàn)購(gòu)買方需要給公司返多少錢(增值稅,附加稅,印花稅,所得稅得多少錢,怎么算)
公司一般納稅人,不含稅銷售額20萬(wàn),稅額2.6萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn),增值稅多少,附加稅多少,印花稅多少,老師
你好老師:我是一般納稅人稅點(diǎn)百分之十三,我采購(gòu)的專票金額為200萬(wàn)不含稅,賣出400萬(wàn)金額,這樣我要交的增值稅和附加稅多少?企業(yè)所得稅多少?謝謝你
老師:我購(gòu)買的成本是含稅975萬(wàn),賣出含稅1000萬(wàn),我是一般納稅人,算出增值稅多少?附加稅多少?
測(cè)量工具計(jì)入什么科目
老師你么有這個(gè)表格嗎
老師,這個(gè)題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收到發(fā)票后 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是那樣嗎?
研發(fā)立項(xiàng)是3月份,但是實(shí)際開(kāi)始是4月份,那3-4月這個(gè)期間的費(fèi)用可以做研發(fā)費(fèi)用,費(fèi)用化支出嗎
工會(huì)會(huì)計(jì)實(shí)操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個(gè)稅app匯算清繳時(shí),綜合所得還會(huì)涉及:社保、公積金,基本扣除6萬(wàn),專項(xiàng)附加扣除這幾項(xiàng)目?2、退休工資需要交個(gè)稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個(gè)時(shí)間段申報(bào)?分類所得和經(jīng)營(yíng)所得不需要處理?
老師,報(bào)表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒(méi)有折舊,單位里也沒(méi)有固定資產(chǎn)。這個(gè)該怎么處理
老師 上個(gè)月老板實(shí)收資本增加20000,這個(gè)6月是不是要交印花稅?然后在電子稅務(wù)局哪一個(gè)模塊進(jìn)去操作?是小微企業(yè) 20000元應(yīng)該交多少印花稅?還有憑證如何錄?
老師,您好,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,本月開(kāi)了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,那本月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
不用先算出不含增值稅嗎
你是含稅就是(1000-975)/1.13再計(jì)算
那是不是增值稅為221238.93
附加稅為26548.67
按我說(shuō)的公式計(jì)算就是了哈
你第一次不正確的?第二次才正確?
增值稅=(1000-975)/1.13*0.13 附加稅=增值稅*0.12
謝謝你了
不客氣,祝你工作順利,感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!