你好,小規(guī)模的是這么做的。
老師,你好,我七月份報稅的時候,按6%稅率征收的服務項目,填寫附表三的時候填寫了本期發(fā)生額,但是我們單位不是差額征收,這個有影響嗎
老師好,請問專票五個點是算差額征稅嗎,申報要填附表三嗎
增值稅及附加稅費申報表附表一只是差額征收的單位需要填寫嗎?
老師,電子稅務局,附表一無票收入價稅合計11507元。申報時提醒讓填寫附表三,附表三不是差額繳稅的才填嗎?另外附表三第三列本期發(fā)生額填11507還是0呢
差額征收,稅務申報時成本票填附表2嗎
行政事業(yè)單位忘記電子稅務局密碼
老師,零申報,這個紅色財產(chǎn)損失怎么填
公司幫員工繳納社保,社保單位和個人部分實際全由公司承擔的,個稅申報時是按1153.74申報的,那計提和發(fā)放工資分錄應該怎么寫?
老師您好!問一下10月份申報的是幾月份的個稅?
老師,企業(yè)所得稅報的是1-9月份的職工薪酬是不
收到稅務通知有張發(fā)票有問題不能抵扣,現(xiàn)在我找到這張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)做賬了,但是沒有抵扣,現(xiàn)在要怎么操作
老師你好!酒店購買的梳子、浴帽、拖鞋應記入庫存商品還是計入低值易耗品
老師你好,我們這個月有個項目驗收了,但是不能開發(fā)票,我想問一下我們可以暫估收入嗎?是不是報稅的時候做無票收入
老師,您好!一般納稅人的企業(yè)所得稅稅率是25%嗎
應付職工薪酬借方數(shù)是發(fā)放數(shù)嗎
一般納稅人呢
一般納稅人都在附表三里面填寫。
看之前報稅填的表二,沒填表三,會有什么風險,下月調(diào)整還行不
你好,你沒有填寫附表三,這個應該是不是差額的,附表二這個是進項。
旅游業(yè),開來的都是電子普票備注有差額征收
公司開的也是電子鋪票
你好,那你填寫了附表一之后,你的稅額和發(fā)票上的稅額一樣嗎?
一樣,怎么處理
不可能的,你用發(fā)票的不含稅的金額乘以6%,你試一下能算出發(fā)票的稅額嗎?
如果你一樣的話,你就按照上面之前的做就行,不用改。
奧好的知道啦。那按您說的差額征收表一至三怎么填啊還有免征表也得填吧
你好,附表一減計稅6%里面填寫銷售額,稅額,它是自動出來的,按照發(fā)票包含稅金額,然后表3第三行第一列價稅合計,后面填寫成本的價稅合計,本期發(fā)生額實際抵扣金額。
您幫我看看表三數(shù)額總比表一大這樣行嗎
你好,對的,是的,這個是正確的。
表三,本期總比銷售收入多著這樣不好吧
看你實際業(yè)務的啊 實際賠錢的嗎
賠,但有個別月不賠,沒票做無票收入
旅游業(yè)一般納稅人也可填表二嗎
那你別做那么多 無票收入的沒有做收入 成本別做啊 你有認證就填寫 沒有不填寫