你好 對的 填寫差額的
老師我們是酒店,主要是餐飲住宿服務(wù),一般納稅人,增值稅申報表附表三需要填寫嗎?附表三不是差額征稅嗎?為什么我們附表三第一列有數(shù)據(jù)
老師好,請問專票五個點是算差額征稅嗎,申報要填附表三嗎
老師,我7月開了個展示陳列的專票,申報時,附表三要填寫嗎?(無征額差的企業(yè)不用提交)
老師 勞務(wù)派遣小規(guī)模的 開差額五個點的普票 增值稅怎么申報呢 附列表一填好了 主表產(chǎn)生稅金
老師,我這個出口退稅額7197.21,要填在增值稅申報附表五的第三列嗎?
財務(wù)室必須有防盜門嗎
合同上優(yōu)惠完是155000 ,發(fā)票開了155500,多了五百,我們付款只付了155000,發(fā)票多的500,咋處理,需要處理不
這個是銷售收入,但是包含到賬手續(xù)費會計分錄是不是這樣∶借∶銀行存款 3650 貸∶主營業(yè)務(wù)收入3613.86 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅36.14 那手續(xù)費10.68元怎么做賬? 單獨做一筆∶借∶財務(wù)費用——到賬手續(xù)費10.68 貸∶銀行存款10.68 ?? 這樣嗎?
你好,老師,傳媒公司的文化事業(yè)建設(shè)稅的計稅依據(jù)是什么
個體戶定期定額的每個月需要申報增值稅嗎
本公司的退稅率怎么查詢
老師中午好,請問小規(guī)模納稅人8月份,計提張某工資5000,但9月份未發(fā)放,以后也不會發(fā),做9月份報表時,要怎么處理
#提問#請問老師,快賬財務(wù)軟件25年建賬,現(xiàn)在是10月,能不能反結(jié)賬回去調(diào)整期初?
老師:請問企業(yè)所得稅申報表中事項1職工薪酬的兩行怎么取數(shù)?
老師服務(wù)行業(yè),新公司剛成立,印花稅需要0申報,印花稅稅源采集,必填寫的稅目這個怎么填寫哈
但開票系統(tǒng)開出來是沒有差額啊,申報怎么填
你好 開票系統(tǒng)你的稅率多少 截圖看下發(fā)票
老師,第一個普票,第二個專票,我申報附表該怎么填呢?
你好 附表三第一列填寫5%普票加專票價稅合計
本期扣除填寫你的成本
老師,附表三第一列不是系統(tǒng)生成的嗎,你看我兩個表填的對嗎
是不是看你稅務(wù)局的要求
實際抵扣金額沒有填寫的
什么意思啊,我申報表填的有沒有問題呢
實際抵扣金額我不知道該怎么填呀,你前面說價稅合計按開票金額填,表1里價稅合計是系統(tǒng)自帶的啊
有問題 你們的收入怎么比成本大 實際抵扣金額填寫你的附表三第一列 不能大于成本
哪里收入比成本大?沒明白這段話
6%的那里面 你看下是不是 第二列大于第一列
6%那里面數(shù)據(jù)我從來沒填過啊,都是系統(tǒng)自已出來的,實際 扣除金額都是零啊?,F(xiàn)在是5%專管員說我填的不對。
5%的那一欄填寫是你抵扣金額510427.13 你的6%也是差額抵扣的嗎
6%不是差額抵扣的。510427.13是附三的期末余額,填哪里
填寫在實際抵扣金額的 那你6%哪里之前填寫的不對 才會出現(xiàn)在期初余額
老師,看下5%那一欄開具其他發(fā)票,我這么填寫對嗎
你好 你開的什么業(yè)務(wù)的
不是勞務(wù)派遣的嗎 是不是差額征稅的
勞務(wù)派遣啊
那就是可以差額 只有差額計稅的才是5