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甲公司,2×17年發(fā)生如下與長期股權(quán)投資有關(guān)業(yè)務(wù):(1)2017年4月1日甲公司以貨幣資金1500萬元取得丁公司持有的乙公司30%的普通股權(quán),另行支付相關(guān)稅費20萬元,并派一名董事參與乙公司決策。投資當(dāng)日乙公司的賬面凈資產(chǎn)和可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價值均為3500萬元。(2)2017年4月21日,乙公司宣告分派現(xiàn)金股利200萬元。(3)2017年乙公司實現(xiàn)凈利潤600萬元(假定各期間利潤比較均衡)。(4)2018年4月25日,乙公司宣告分派現(xiàn)金股利300萬元。(5)2018年乙公司實現(xiàn)凈利潤500萬元。假設(shè)不存在任何內(nèi)部交易,投資時乙公司各項可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價值與其賬面價值相同。不考慮相關(guān)稅費等其他因素影響.要求:編制相關(guān)會計分錄
(1)2017年4月1日甲公司以貨幣資金1500萬元取得丁公司持有的乙公司30%的普通股權(quán)另行支付相關(guān)稅費20萬元,并派一名董事參與乙公司決策。投資當(dāng)日乙公司的賬面凈資產(chǎn)和可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價值均為3500萬元。(2)2017年4月21日,乙公司宣告分派現(xiàn)金股利200萬元。(3)2017年乙公司實現(xiàn)凈利潤600萬元(假定各期間利潤比較均衡)。(4)2018年4月25日,乙公司宣告分派現(xiàn)金股利300萬元。(5)2018年乙公司實現(xiàn)凈利潤500萬元。假設(shè)不存在任何內(nèi)部交易,投資時乙公司各項可認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價值與其賬面價值相同。不考慮相關(guān)稅費等其他因素影響.要求:編制相關(guān)會計分錄
(1)2017年4月1日甲公司以貨幣資金1500萬元取得丁公司持有的乙公司30%的普通股權(quán)另行支付相關(guān)稅費20萬元,并派一名董事參與乙公司決策。投資當(dāng)日乙公司的賬面凈資產(chǎn)和可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價值均為3500萬元。(2)2017年4月21日,乙公司宣告分派現(xiàn)金股利200萬元。(3)2017年乙公司實現(xiàn)凈利潤600萬元(假定各期間利潤比較均衡)。(4)2018年4月25日,乙公司宣告分派現(xiàn)金股利300萬元。(5)2018年乙公司實現(xiàn)凈利潤500萬元。假設(shè)不存在任何內(nèi)部交易,投資時乙公司各項可認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價值與其賬面價值相同。不考慮相關(guān)稅費等其他因素影響.要求:編制相關(guān)會計分錄
甲公司,2×17年發(fā)生如下與長期股權(quán)投資有關(guān)業(yè)務(wù):(1)2017年4月1日甲公司以貨幣資金1500萬元取得丁公司持有的乙公司30%的普通股權(quán),另行支付相關(guān)稅費20萬元,并派一名董事參與乙公司決策。投資當(dāng)日乙公司的賬面凈資產(chǎn)和可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價值均為3500萬元。(2)2017年4月21日,乙公司宣告分派現(xiàn)金股利200萬元。(3)2017年乙公司實現(xiàn)凈利潤600萬元(假定各期間利潤比較均衡)。(4)2018年4月25日,乙公司宣告分派現(xiàn)金股利300萬元。(5)2018年乙公司實現(xiàn)凈利潤500萬元。假設(shè)不存在任何內(nèi)部交易,投資時乙公司各項可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價值與其賬面價值相同。不考慮相關(guān)稅費等其他因素影響.要求:編制相關(guān)會計分錄
甲公司2021年4月1日以貨幣資金1500萬元取得丁公司持有的乙公司30%的普通股權(quán),另行支付相關(guān)稅費20萬元,并參與乙公司決策。投資當(dāng)日乙公司的賬面凈資產(chǎn)和可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價值均為3500萬元。2021年4月1日乙公司宣告分派現(xiàn)金股利200萬元。2021年乙公司實現(xiàn)凈利潤600萬元(各期間利潤比較均衡)。2022年4月25日乙公司宣告分派現(xiàn)金股利300萬元。2022年乙公司實現(xiàn)凈利潤500萬元。假設(shè)不存在任何內(nèi)部交易,則2022年末甲公司長期股權(quán)投資賬面余額為()萬元。
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
2022年末甲公司長期股權(quán)投資賬面余額=1500%2B20-200*0.3%2B600*0.3*9/12-300*0.3%2B500*0.3