你好!就是拿到發(fā)票,沒有認證的稅額
待認證進項稅額是什么意思
老師你好!可以詳解一下: 發(fā)票的認證與抵扣是什么區(qū)別? 待認證進項稅額和待抵扣進項稅額又是什么意思?
老師,待抵扣進項稅額和待認證進項稅額是什么意思
老師你好,待認證的進項稅額是什么意思
老師,應交稅費-待認證進項稅額的意思就是沒有認證的意思么?
老師,我們公司占地費應該微信轉賬或者對公轉然后用途寫工資,但是我對公轉賬了用途還寫了占地費,這種情況應該怎么整呀
請問老師,補繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調增25萬,報表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產取得時未取得增值稅發(fā)票,只有評估報告,當時就按評估價格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產折舊表,賬載金額資產原值是96萬,那稅收金額里的資產計稅基礎填資產原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?
我們企業(yè)固定資產取得時未取得增值稅發(fā)票,只有評估報告,當時就按評估價格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產折舊表,稅收金額里的資產計稅基礎填資產原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?,
去年的外銷已開票確認收入,今年說要轉視同內銷,這個發(fā)票需要重開嗎?去年已確認收入,現在增值稅申報表應該怎么填寫
固定資產一次性扣除,匯算清繳,去年享受了加速折舊,今年這個資產,稅務折舊這塊填0這個表過不去了?
匯算清繳是調整當期多交所得稅,是所得稅費用,然后其他流動資產嗎
去年營業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調整,結轉到未分配利潤中,那這時資產負債表不平,是什么原因
是不是拿到進項發(fā)票沒有抵扣的進項稅額
你好!是的,就是這樣的
那如果這筆進項稅我想要抵扣的話怎么操作
你好!你去認證就可以了
直接抵扣就可以是吧
賬上怎么做分錄
你好!是的借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額