你好,計算過程如下 X×18%+(1—X)×13%=16% X×18%%2B13%—13%X=16% 移項?X×18%—13%X=16%—13% 解得X=(16%—13%)/(18%—13%)
進(jìn)出口會計主要做哪些工作? 另外,如果工廠貨物增值稅專用發(fā)票已經(jīng)開過來了,我這邊只是代理出口,那我這邊還需要再向外開發(fā)票嗎?我們只是代理,賺一點服務(wù)費,沒有增值,這種怎么操作的?麻煩哪位老師詳細(xì)解答一下及相關(guān)流程,非常感謝!
你是負(fù)責(zé)Adam食品公司的審計的審計經(jīng)理。截至2020年3月31日,合并財務(wù)報表顯示,公司收入為422萬英鎊(2019年為418萬英鎊),稅前利潤為18萬英鎊(2019年為22萬英鎊),總資產(chǎn)為307萬英鎊(2019年為234萬英鎊)。 2020年3月,經(jīng)理宣布從月底起停止提供“派對直接食品供應(yīng)”的服務(wù)。這個服務(wù)2020年3月31日的銷售額為60,000英鎊(2019年為80,000英鎊)。 至2020年3月31日, 有一項預(yù)計負(fù)債為20,000英鎊用于公司近年來面臨疫情的供應(yīng)鏈。 1, 哪些基準(zhǔn)可以來評估“派對直接食品供應(yīng)”服務(wù)的重要性。 2. 分析終止的業(yè)務(wù)如何影響審計師對重要性的判斷。 3. 哪些基準(zhǔn)可以來評估預(yù)計負(fù)債的重要性。 請老師幫忙大概解答一下,給我個參考,非常感謝!
老師,這些分錄可以幫我寫下嗎?希望老師可以用序號對這寫出來不然題數(shù)有點多可能會寫錯!希望老師寫出完整的分錄,金額(附上計算過程!),明細(xì)(不唯一也請老師寫一下吧!)。我知道有些金額沒給,那老師您寫金額的過程是就放在哪里我到時自己算如(0.5×單價)這樣放著!然后我覺得答案可以會給老師15心意的,非常感謝您!然后題中會用到一個實訓(xùn)組號是6!!!!!,還有木木老師就不用不用接了吧
X×18%+(1-X)×13%=16%。哪位老師幫我把計算過程寫下來,非常感謝
老師您好!我們公司是嵌入式軟件,國家對增值稅這塊有即征即退的政策吧,我想咨詢一下這塊公式具體是怎么計算的。就按照我們公司軟件開票金額為10萬元,軟件進(jìn)項為0的情況,你幫我算一下應(yīng)交稅額是多少?退稅金額是多?麻煩把公式寫下來,給我參考一下,非常感謝
外經(jīng)證問題?長期未核銷是否有啥異常嗎
老師,對接公司外圍的一些業(yè)務(wù),現(xiàn)要求我司提供25年第一季度的財務(wù)報表、科目余額表、和序時賬 。財務(wù)報表和科目余額我知道啥意思。序時賬是啥?
老師好,從研發(fā)費用加計扣除的備查資料來講,研究開發(fā)項目的立項申請書上有負(fù)責(zé)人同意的簽字,可以代替立項決議書嗎?
如果2024年有暫估的費用,2025年已紅沖暫估,但未取得發(fā)票,2024年匯算清繳必須納稅調(diào)贈嗎?老板想少繳稅,有其他辦法嗎
購入固定資產(chǎn)成本價是不不含稅對嗎?
老師,我父親要轉(zhuǎn)一棟樓到我名下,房產(chǎn)需要原價轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)需要我們到住建局弄一份電子合同,是什么來的?
老師好,去年一季度的時候不知道是不是把管理費用在報表上填錯了,金額填多了,二季度沒有發(fā)現(xiàn),在企業(yè)匯算的時候發(fā)現(xiàn)錯了,那現(xiàn)在是不是直接在年報上面調(diào)整就行?還有個問題是如果調(diào)整了這個金額就會導(dǎo)致要交企業(yè)所得稅,有沒有什么辦法規(guī)避這個問題呢?
收購的百香果,款已付,貨未到,款也無法退回的,合計2000元,會計記賬借方:營業(yè)外支出(不得在所得稅前扣除),貸方:銀行存款,是否正確
老師,剛發(fā)現(xiàn)我1月份的憑證寫錯了。支付電費的銀行回單 借方是用的“制造費用”,應(yīng)該是用“應(yīng)付賬款”是吧?現(xiàn)在怎么弄?1季度的企業(yè)所得稅要更正嗎?
老師,不是母子公司,A公司投資給另外一個公司,A公司做賬也是長期股權(quán)投資嗎?