同學(xué)你好你看一下吧。
你好李老師,請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,就是我們那個(gè)現(xiàn)金日記帳號(hào)主要是通過(guò)記錄那個(gè)現(xiàn)金,就庫(kù)存現(xiàn)金的一個(gè)支出,或者流入那銀行存款的話就記錄那些,就比如轉(zhuǎn)賬嗎或者是,然后像微信支付啊,支付寶支付這些是屬于哪一應(yīng)該記錄到哪一類的?記那個(gè)記賬里賬戶里面。
老師,這些分錄可以幫我寫下嗎?希望老師可以用序號(hào)對(duì)這寫出來(lái)不然題數(shù)有點(diǎn)多可能會(huì)寫錯(cuò)!希望老師寫出完整的分錄,金額(附上計(jì)算過(guò)程!),明細(xì)(不唯一也請(qǐng)老師寫一下吧!)。我知道有些金額沒給,那老師您寫金額的過(guò)程是就放在哪里我到時(shí)自己算如(0.5×單價(jià))這樣放著!然后我覺得答案可以會(huì)給老師15心意的,非常感謝您!然后題中會(huì)用到一個(gè)實(shí)訓(xùn)組號(hào)是6!!!!!,還有木木老師就不用不用接了吧
老師,對(duì)于職工工資和社保公積金計(jì)提,我一直在計(jì)提的時(shí)間方面有些混沌。比如,我現(xiàn)在9月,本月做8月的賬,拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的,這邊當(dāng)月15號(hào)是扣繳上一個(gè)月的社保和公積金的。那么我8月的對(duì)賬單里發(fā)的是7月的工資,交的是7月的社保和金。那我9月針對(duì)這些時(shí)間交錯(cuò)的事件,應(yīng)該怎么去做工資和社保呢?我9月應(yīng)該寫的是計(jì)提8月的工資、社保個(gè)人和單位的部分,然后寫發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛?那不成了9月做7月的賬務(wù)了??老師我這個(gè)字?jǐn)?shù)有點(diǎn)多,麻煩您回答的時(shí)候可以引用下我的問(wèn)題,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師!??!
老師,這個(gè)月從總部進(jìn)了貨,總部跟分公司獨(dú)立核算,自負(fù)盈虧,比如我們從總部進(jìn)貨來(lái)的貨價(jià)款總額是9萬(wàn),這個(gè)9萬(wàn)就是分公司的成本,9萬(wàn)塊需要還給總部,但是分公司是沒錢的,還沒問(wèn)總部開專票呢,因?yàn)檫@兩天對(duì)庫(kù)存跟總部的出庫(kù)單金額對(duì)不上,等對(duì)上后,假如貨款也就是分公司成本價(jià)總和是9萬(wàn)塊,6月需要做的會(huì)計(jì)分錄是啥?進(jìn)貨了也擺在店里了,但是到月底了一件都沒賣出去呢,貨品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面條紅棗這些,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在進(jìn)貨會(huì)計(jì)分錄和到時(shí)候賣出會(huì)計(jì)分錄都怎么寫好?還有需要啥注意的細(xì)節(jié)也請(qǐng)講一下,講的細(xì)致有耐心的請(qǐng)回復(fù),謝謝。
老師您好 我們,公司有一個(gè)一般戶一直就沒有備案,然后公司在網(wǎng)上賣東西之后那個(gè)收入應(yīng)該都轉(zhuǎn)到一般戶里了,然后提出來(lái)了,這個(gè)一直就沒有背呀,嗯,然后但是呢,我們那個(gè)基本戶每年都會(huì)開一期發(fā)票,嗯,每年開一次,嗯,這個(gè)為什么開這個(gè)發(fā)票呢?是因?yàn)槲覀児驹谔熵埦W(wǎng)上買東西,然后那個(gè)嗯顧客們買東西的時(shí)候會(huì)用天貓積分來(lái)抵金額,然后呢天貓商城就讓我們這個(gè)公司每年嗯給天貓公司開票,其實(shí)就是這個(gè)天貓積分的這個(gè)吧金額,但是發(fā)票上寫的是防塵面罩,不是積分,所以我們這個(gè),發(fā)票沒有進(jìn)項(xiàng),也不會(huì)銀行流水到賬,我就是不知道這個(gè)這筆業(yè)務(wù)這個(gè)分錄該怎么做,以前我都是現(xiàn)金收入做的這樣的還交了好多的這個(gè)嗯工會(huì)經(jīng)費(fèi)就是做人工工資嘛,
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤(rùn)影響,但往來(lái)款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來(lái)款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用
報(bào)個(gè)稅,顯示上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師,比如抖音平臺(tái)的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000等收款的時(shí)候再做借財(cái)務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個(gè)做合適
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),請(qǐng)問(wèn)廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
老師,平臺(tái)的收入,我可以按扣除傭金實(shí)際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
勞務(wù)報(bào)酬不能取得對(duì)方的發(fā)票該如何處理
老師,您好,匯算時(shí)福利費(fèi)中有一部分伙食費(fèi)無(wú)票,另一部分未超過(guò)工資薪金的14%,怎么填列?
申報(bào)個(gè)稅應(yīng)該申報(bào)應(yīng)發(fā)工資把,像借支在工資中扣除后發(fā)放,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候應(yīng)該把借支這部分扣除嗎?還是直接按應(yīng)發(fā)工資申報(bào)呢