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進(jìn)出口會(huì)計(jì)主要做哪些工作? 另外,如果工廠貨物增值稅專用發(fā)票已經(jīng)開(kāi)過(guò)來(lái)了,我這邊只是代理出口,那我這邊還需要再向外開(kāi)發(fā)票嗎?我們只是代理,賺一點(diǎn)服務(wù)費(fèi),沒(méi)有增值,這種怎么操作的?麻煩哪位老師詳細(xì)解答一下及相關(guān)流程,非常感謝!

2021-02-18 20:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-18 20:33

同學(xué)您好,您是純外貿(mào)企業(yè)的是嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-18 20:34

代理出口的話,您不是簽定的代理合同,而是直接給您開(kāi)的貨物發(fā)票的是嗎,那您就按自己采購(gòu)的業(yè)務(wù)出口一樣做,只是沒(méi)有什么利潤(rùn)而已

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快賬用戶3000 追問(wèn) 2021-02-18 20:34

是的,純外貿(mào),代理人家工廠的貨物出口。

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齊紅老師 解答 2021-02-18 20:34

具體操作就和您自己采購(gòu)然后出口的一樣做

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快賬用戶3000 追問(wèn) 2021-02-18 20:38

那就不需要對(duì)外再開(kāi)增值稅了吧?

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齊紅老師 解答 2021-02-18 20:42

您好,您需要開(kāi)外銷的增值稅普通發(fā)票的

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快賬用戶3000 追問(wèn) 2021-02-18 20:49

開(kāi)給稅務(wù)局?外貿(mào)公司沒(méi)有增值稅抵扣這一說(shuō)法?以后有費(fèi)用發(fā)票來(lái)了,開(kāi)專票跟開(kāi)普票也是一樣的吧?

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齊紅老師 解答 2021-02-18 20:56

不是開(kāi)給稅務(wù)局,是開(kāi)給您的外國(guó)的客戶的,實(shí)際的發(fā)票不給他們,只是我們辦理出口退稅的時(shí)候需要用到,開(kāi)的普票是免稅的,進(jìn)項(xiàng)稅額不抵扣,是用于退稅的

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快賬用戶3000 追問(wèn) 2021-02-18 20:57

明白了,謝謝老師,辛苦了。

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齊紅老師 解答 2021-02-18 21:06

不客氣,這是我們的職責(zé)所在

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同學(xué)您好,您是純外貿(mào)企業(yè)的是嗎
2021-02-18
你好,先報(bào)關(guān)有報(bào)關(guān)單后開(kāi)具出口發(fā)票,這個(gè)期間確認(rèn)收入,如果收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)屁愛(ài)就可以做退稅了,需要在收匯后CIA可以退稅,無(wú)紙化看稅務(wù)局的要求,開(kāi)始肯定不是物質(zhì)化的
2023-05-29
1,如果按純代理來(lái)處理,這里對(duì)的,沒(méi)問(wèn)題 2,可以改變模式,就相當(dāng)于a進(jìn)出口,b是從a購(gòu)進(jìn)處理,這種a就可以正常抵扣處理
2022-08-18
1.這個(gè)單獨(dú)的 我要辦稅證明開(kāi)具下面去下載,2 重復(fù)做科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉借xx 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 3 。借應(yīng)收 負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),4 需要取得對(duì)方紅字發(fā)票這個(gè),你叫對(duì)方給2聯(lián)你們,8月做借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不需要調(diào)整 紅字信息表沒(méi)有開(kāi)錯(cuò)話,不需要調(diào)整后續(xù)取得紅字發(fā)票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020-09-17
同學(xué)你好 沒(méi)有這個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生就是虛開(kāi)發(fā)票
2023-06-20
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