借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估
老師 請(qǐng)問采購暫估和到票對(duì)沖的差異 成本暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)了 這部分金額如何做賬?
請(qǐng)問老師暫估成本這個(gè)要如何賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問暫估成本如何做賬
老師,您好,請(qǐng)教個(gè)問題,2022年暫估成本120000當(dāng)時(shí)記賬 借:主營業(yè)務(wù)成本 暫估 120000 貸:應(yīng)付賬款 暫估 120000,2023年收到發(fā)票應(yīng)如何記賬?
請(qǐng)問,暫估成本是什么意思,如何做分錄
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個(gè)體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對(duì)方付款后,這個(gè)發(fā)票該怎么開給對(duì)方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個(gè)月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報(bào)錯(cuò)了?
老師,新公司被辭退了,交了1個(gè)社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費(fèi),如果對(duì)方不給,是不是可以懟回去哈,前提對(duì)方還找茬
建設(shè)電站總價(jià)值400萬,沒有錢支付,承包方?jīng)]有開發(fā)票,只開進(jìn)來10萬,這樣按400萬暫估入賬,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
平時(shí)都不涉及庫存商品呢
那實(shí)際發(fā)生生本時(shí)又怎么入賬,暫估與實(shí)際的差額又怎么做
那借方計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
那實(shí)際發(fā)生成本時(shí)又怎么入賬,暫估與實(shí)際成本差額怎么處理
多計(jì)提的沖銷,少的補(bǔ)提
怎么做分錄呢
少提的時(shí)候,借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款
如果是當(dāng)年發(fā)生計(jì)入營業(yè)外收支嗎
你說的這個(gè)是什么意思?
以前年度損益調(diào)整不是調(diào)你去年損益類科目嗎,那要是今年暫估成本與實(shí)際成本不符,差額可以計(jì)營業(yè)外收入和支出嗎
哦,不跨年就是可以的
好的,謝謝
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