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Q

老師,請(qǐng)問暫估成本如何做賬

2023-03-16 07:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-16 07:04

借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估

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快賬用戶8513 追問 2023-03-16 07:06

平時(shí)都不涉及庫存商品呢

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快賬用戶8513 追問 2023-03-16 07:07

那實(shí)際發(fā)生生本時(shí)又怎么入賬,暫估與實(shí)際的差額又怎么做

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齊紅老師 解答 2023-03-16 07:07

那借方計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶8513 追問 2023-03-16 07:12

那實(shí)際發(fā)生成本時(shí)又怎么入賬,暫估與實(shí)際成本差額怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-03-16 07:12

多計(jì)提的沖銷,少的補(bǔ)提

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快賬用戶8513 追問 2023-03-16 07:13

怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-03-16 07:14

少提的時(shí)候,借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款

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快賬用戶8513 追問 2023-03-16 07:23

如果是當(dāng)年發(fā)生計(jì)入營業(yè)外收支嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-16 07:24

你說的這個(gè)是什么意思?

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快賬用戶8513 追問 2023-03-16 07:26

以前年度損益調(diào)整不是調(diào)你去年損益類科目嗎,那要是今年暫估成本與實(shí)際成本不符,差額可以計(jì)營業(yè)外收入和支出嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-16 07:27

哦,不跨年就是可以的

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快賬用戶8513 追問 2023-03-16 07:48

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-03-16 07:49

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)。

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借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估
2023-03-16
你好,當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?
2022-01-12
你好,你所指的暫估成本,是購進(jìn)了暫時(shí)沒有取得發(fā)票的意思?
2022-09-05
? 暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/成本費(fèi)用/利潤(rùn)分配(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2024-05-28
暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2022-03-30
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