借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估
老師 請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)暫估和到票對(duì)沖的差異 成本暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)了 這部分金額如何做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師暫估成本這個(gè)要如何賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)暫估成本如何做賬
老師,您好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,2022年暫估成本120000當(dāng)時(shí)記賬 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 暫估 120000 貸:應(yīng)付賬款 暫估 120000,2023年收到發(fā)票應(yīng)如何記賬?
請(qǐng)問(wèn),暫估成本是什么意思,如何做分錄
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師,A供應(yīng)商與B工廠合作,B從A購(gòu)進(jìn)原料,加工成品出售給B的客戶C,A給B墊付原料款和一切費(fèi)用款,收取墊資款的一定利息。 名義上是以來(lái)料加工的形式,A給B付加工費(fèi),A與C簽銷售合同,加工成品從B廠發(fā)貨給C。 A以委托加工入賬,代B支付的運(yùn)費(fèi)計(jì)入銷售費(fèi)用,那運(yùn)輸合同,A與運(yùn)輸公司單獨(dú)簽,還是根據(jù)實(shí)際情況簽(AB和運(yùn)輸公司簽三方協(xié)議,協(xié)議簽上A僅作為付款方,根據(jù)B的指令付款,所有的責(zé)任屬于B)?
我們購(gòu)進(jìn)一批冷釋貼,10000貼,是用于做私域贈(zèng)送的,目前已贈(zèng)送了1900貼.這1900貼我怎么做賬
老師,3季度所得稅申報(bào)時(shí),能否彌補(bǔ)以前年度虧損?
公司開(kāi)具商品房銷售發(fā)票,稅率是多少?開(kāi)啥名稱?還需要交那些稅
老師好,如果外資貿(mào)易型企業(yè),做賬的話,要用這種財(cái)務(wù)軟件嗎?請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在使用的是用友,填制憑證為什么好像沒(méi)有這種幣別、本位幣、匯率?
請(qǐng)問(wèn)一下結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)可以不分客戶,直接結(jié)轉(zhuǎn)為一筆總數(shù)嗎?
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師,我單位上個(gè)月報(bào)增值稅時(shí)未開(kāi)票已入,這個(gè)月客人來(lái)開(kāi)票,那如果開(kāi)票大于收入了,這個(gè)月,那我是不是這個(gè)月未開(kāi)票那里可以沖銷收入
7月的免抵退稅申報(bào)匯總表數(shù)據(jù),會(huì)反應(yīng)在8月的增值稅申報(bào)表上。為什么不是同步反應(yīng)
平時(shí)都不涉及庫(kù)存商品呢
那實(shí)際發(fā)生生本時(shí)又怎么入賬,暫估與實(shí)際的差額又怎么做
那借方計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
那實(shí)際發(fā)生成本時(shí)又怎么入賬,暫估與實(shí)際成本差額怎么處理
多計(jì)提的沖銷,少的補(bǔ)提
怎么做分錄呢
少提的時(shí)候,借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款
如果是當(dāng)年發(fā)生計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支嗎
你說(shuō)的這個(gè)是什么意思?
以前年度損益調(diào)整不是調(diào)你去年損益類科目嗎,那要是今年暫估成本與實(shí)際成本不符,差額可以計(jì)營(yíng)業(yè)外收入和支出嗎
哦,不跨年就是可以的
好的,謝謝
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