你好,你所指的暫估成本,是購(gòu)進(jìn)了暫時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票的意思?
老師,我上個(gè)月暫估了成本問(wèn)258000,這個(gè)月成本票開(kāi)過(guò)來(lái)了260000!要怎樣賬務(wù)處理?
老師,服務(wù)行業(yè)的,這個(gè)月開(kāi)票太大,想要先暫估人工成本,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要如何做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師:暫估成本賬務(wù)處理怎么做?
請(qǐng)問(wèn)老師暫估成本這個(gè)要如何賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)暫估成本如何做賬
你好,問(wèn)一下一個(gè)公司能有兩個(gè)科目嗎
老師,公司當(dāng)月賣固定資產(chǎn),是計(jì)提折舊憑證再做固定資產(chǎn)處理憑證還是先做固定資產(chǎn)處理憑證再做計(jì)提折舊憑證
老師,您好!公司購(gòu)買一臺(tái)車,20萬(wàn),季度申報(bào)的時(shí)候可以一次填寫到所得稅報(bào)表里嗎?還是需要年底匯算清繳時(shí)才能一次計(jì)入費(fèi)用?
那補(bǔ)繳以前年度的增值稅都可以怎么做賬和稅務(wù)處理?都有什么影響,報(bào)表啊等。哪種方式更合理呢?
老師我們是一般納稅人企業(yè),我們借款給了張三一百萬(wàn)元,那么我們這個(gè)算是貸款收入嗎
公司采購(gòu)一批咖啡幾千元,說(shuō)是給員工用的,直接進(jìn)入管理費(fèi)用嗎,還需要提供合同嗎
老師農(nóng)村合作社銷售農(nóng)產(chǎn)品是免稅的嗎屬于農(nóng)民銷售嗎
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具增值稅專票的時(shí)候,數(shù)量可以開(kāi)4位小數(shù)嗎?還是必須是3位小數(shù)?謝謝
老師好,高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費(fèi)用歸集,能直接寫,管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用(rd……)么,不區(qū)分資本化和費(fèi)用化,一股腦全入費(fèi)用? 2.若形成了專利,但是,投入的成本很少,只有人工成本,那是不是可以直接費(fèi)用化?
公司只有法人一個(gè)人,業(yè)務(wù)不多,給法人發(fā)工資沒(méi)問(wèn)題吧
是的,老師。
你好 借:庫(kù)存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
那等發(fā)票來(lái)了再?zèng)_應(yīng)付賬款就可以了,是吧?
你好,是的,是這樣的
暫估的這個(gè)月是不是直接就把原材料進(jìn)成本了,等后面發(fā)票來(lái)了以后只是對(duì)應(yīng)收做調(diào)整,對(duì)成本是不影響的,對(duì)嗎?我這樣理解。
你好,如果發(fā)票金額與之前你暫估的材料金額是一樣的,就不影響成本的?
假如有差異呢?
你好,有差異,就需要調(diào)整之前領(lǐng)用材料的金額,會(huì)影響之前的成本啊?
那假如正好是在季報(bào)以后發(fā)現(xiàn)有差異,是不是要去更正申報(bào)了呢?
你好,需要調(diào)整之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額,之前已經(jīng)申報(bào)的數(shù)據(jù)不需要做更正。
匯算清繳的時(shí)候確認(rèn)就可以了,是嗎?
你好,是的,是這樣的
好的,謝謝。
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。