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請問老師暫估成本這個要如何賬務(wù)處理?

2022-09-05 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-05 14:30

你好,你所指的暫估成本,是購進(jìn)了暫時沒有取得發(fā)票的意思?

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快賬用戶5872 追問 2022-09-05 14:30

是的,老師。

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齊紅老師 解答 2022-09-05 14:30

你好 借:庫存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估

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快賬用戶5872 追問 2022-09-05 14:32

那等發(fā)票來了再沖應(yīng)付賬款就可以了,是吧?

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齊紅老師 解答 2022-09-05 14:32

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶5872 追問 2022-09-05 14:34

暫估的這個月是不是直接就把原材料進(jìn)成本了,等后面發(fā)票來了以后只是對應(yīng)收做調(diào)整,對成本是不影響的,對嗎?我這樣理解。

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齊紅老師 解答 2022-09-05 14:35

你好,如果發(fā)票金額與之前你暫估的材料金額是一樣的,就不影響成本的?

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快賬用戶5872 追問 2022-09-05 14:36

假如有差異呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-05 14:36

你好,有差異,就需要調(diào)整之前領(lǐng)用材料的金額,會影響之前的成本啊?

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快賬用戶5872 追問 2022-09-05 14:38

那假如正好是在季報以后發(fā)現(xiàn)有差異,是不是要去更正申報了呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-05 14:38

你好,需要調(diào)整之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額,之前已經(jīng)申報的數(shù)據(jù)不需要做更正。

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快賬用戶5872 追問 2022-09-05 14:39

匯算清繳的時候確認(rèn)就可以了,是嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-05 14:39

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶5872 追問 2022-09-05 14:41

好的,謝謝。

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-05 14:42

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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你好,你所指的暫估成本,是購進(jìn)了暫時沒有取得發(fā)票的意思?
2022-09-05
你好,如果你們單位是銷售產(chǎn)品的,借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2022-06-27
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2024-09-24
人工成本這塊你們要能確定的
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