你好,你所指的暫估成本,是購進(jìn)了暫時沒有取得發(fā)票的意思?
老師,我上個月暫估了成本問258000,這個月成本票開過來了260000!要怎樣賬務(wù)處理?
老師,服務(wù)行業(yè)的,這個月開票太大,想要先暫估人工成本,請問這個要如何做賬?
請問老師:暫估成本賬務(wù)處理怎么做?
請問老師暫估成本這個要如何賬務(wù)處理?
老師,請問暫估成本如何做賬
稅局讓補(bǔ)交去年的所得稅額,怎么操作,改報表嗎,怎么改
老師展會樣品記什么分錄?展會的樣品沒發(fā)票怎么處理?
做小規(guī)模所得稅申報表時有個減免稅額,是怎么算出來的
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實(shí)際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時已經(jīng)把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務(wù)賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務(wù)內(nèi)有會務(wù)報銷(包含場租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風(fēng)險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標(biāo),是對方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務(wù)報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務(wù)報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財務(wù)報表是吧,哪位老師懂請詳細(xì)講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項稅和待認(rèn)證進(jìn)項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
是的,老師。
你好 借:庫存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
那等發(fā)票來了再沖應(yīng)付賬款就可以了,是吧?
你好,是的,是這樣的
暫估的這個月是不是直接就把原材料進(jìn)成本了,等后面發(fā)票來了以后只是對應(yīng)收做調(diào)整,對成本是不影響的,對嗎?我這樣理解。
你好,如果發(fā)票金額與之前你暫估的材料金額是一樣的,就不影響成本的?
假如有差異呢?
你好,有差異,就需要調(diào)整之前領(lǐng)用材料的金額,會影響之前的成本啊?
那假如正好是在季報以后發(fā)現(xiàn)有差異,是不是要去更正申報了呢?
你好,需要調(diào)整之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額,之前已經(jīng)申報的數(shù)據(jù)不需要做更正。
匯算清繳的時候確認(rèn)就可以了,是嗎?
你好,是的,是這樣的
好的,謝謝。
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。