您好,這個(gè)是不可以的,
請(qǐng)問大米屬于農(nóng)產(chǎn)品嗎?可以加計(jì)扣除嗎?一般納稅人,如果采購大米的進(jìn)項(xiàng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于銷項(xiàng),公司其他的服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)專票可以用來抵扣這筆銷項(xiàng)嗎?
老師,請(qǐng)教增值稅申報(bào)表附表三服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目,我問的別人說有一些差額扣稅的項(xiàng)目,比如建筑服務(wù)分包抵扣進(jìn)項(xiàng),然后支付的分包款這個(gè)就是可以扣除的,勞務(wù)可以扣除工資等。 1、我現(xiàn)在想問的是這個(gè)扣除額跟開的發(fā)票中差額扣除金額是必須一樣的嗎? 2、差額征稅的發(fā)票必須是專票嗎?
老師,我們是生活旅游服務(wù)一般納稅人,實(shí)行差額征稅,進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減15%,針對(duì)取得門票進(jìn)項(xiàng)是專票的,含稅成本可以扣減銷售額,進(jìn)項(xiàng)還能加計(jì)抵減嗎,比如取得進(jìn)項(xiàng)106,成本100,進(jìn)項(xiàng)6,106扣減了銷售額,6抵了進(jìn)項(xiàng),還能加計(jì)抵減嗎?謝謝老師
第十題,一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅額不一定是可以抵扣的,比如買進(jìn)來的東西作為福利發(fā)給員工或者個(gè)人消費(fèi)等這類是不視同銷售的,這類進(jìn)項(xiàng)稅額是不得抵扣的。進(jìn)項(xiàng)稅額并非是跟成本同方向的,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額就跟損益類一樣兩面性。存貨的入賬價(jià)值=買價(jià)+運(yùn)費(fèi)之類+不可扣的稅,把進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)成本記會(huì)導(dǎo)致存貨入賬價(jià)值虛增,從而導(dǎo)致資產(chǎn)增加,就要多交稅,要多交稅就會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加,請(qǐng)問這樣解釋對(duì)嗎
請(qǐng)問一般納稅人,主要銷售貨物,取回進(jìn)項(xiàng)票可以多抵扣一些嗎?比如跟現(xiàn)代服務(wù)加計(jì)扣除這樣多10%
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對(duì)嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國嗎?
老師這個(gè)分錄寫在一起可以嗎 還是分開做兩筆分錄
老師你好,我們現(xiàn)代服務(wù)業(yè),單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定金額5000元以上固定資產(chǎn)?,F(xiàn)我單位購入筆記本電腦一臺(tái),要做低值易耗品,請(qǐng)問這個(gè)二級(jí)科目屬于哪個(gè)科目?
老師,接了一家個(gè)體戶洗車服務(wù)的,也會(huì)貼膜這些。有4個(gè)股東,要求是算成本收入這些,吧賬理清楚,想問下要怎么去做,才能吧賬理的清楚,也不用天天去記賬,
建筑勞務(wù)公司,工地員工受傷,然后申請(qǐng)勞仲裁調(diào)解,我公司仲裁調(diào)解,銀行支付9萬元,需要在24年匯算調(diào)增嗎?分錄怎么做?是計(jì)入營業(yè)外支出,還是申報(bào)工資薪金,按照工資給他發(fā)放工資來做?
老師,我們用的美團(tuán)軟件收錢的,所以美團(tuán)要扣手續(xù)費(fèi),第二天到賬后是扣過手續(xù)費(fèi)的錢,我們做賬按實(shí)際收到的做,還是按應(yīng)該收到的做,然后在把手續(xù)費(fèi)體現(xiàn)出來?
老師,發(fā)票類目可以直接開:魚嗎?
收到房租第二季度發(fā)票,并且已付款,如何做賬,謝謝
還沒有工作的情況這個(gè)軟件寫什么公司呢?
如果是現(xiàn)代服務(wù)的公司,有加計(jì)扣除,是不是取回貨物的就可以多抵扣10%,公司偶爾有銷售貨物但是很少
是的,這種是可以的