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17年一筆應該公司支付的物業(yè)費,被原會計記在“其他應付款”借方,實際這筆物業(yè)費應該記在“管理費用”,請問老師現(xiàn)在怎么調(diào)整報表,會計分錄應該怎么寫,會計分錄是做在23年憑證里嗎?

2023-03-15 17:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-15 17:31

借利潤分配未分配利潤,貸其他應付款。

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快賬用戶7505 追問 2023-03-15 18:26

不是用“”以前年度損益調(diào)整”嗎?

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快賬用戶7505 追問 2023-03-15 18:27

回答的也太隨意了吧,兩個問題,只回答一個?

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齊紅老師 解答 2023-03-15 18:28

你好,企業(yè)會計準則做賬的,用以前年度損益調(diào)整,如果是小企業(yè)會計準則做賬的用利潤分配未分配利潤

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借利潤分配未分配利潤,貸其他應付款。
2023-03-15
同學,你好 借:現(xiàn)金 貸:其他應付款
2023-09-21
你好 借 庫存現(xiàn)金 貸其他應付款
2021-04-11
你好,根據(jù)你的描述(這筆憑證其實我這筆憑證不應該做),現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:預付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用
2023-02-28
24年直接原分錄紅字沖銷就可以了
2024-03-28
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