你好,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以當(dāng)月認(rèn)證,也可以放在之后月份認(rèn)證

老師好,請問我們公司2020年成立的,2020年11月12月銀行已經(jīng)有收支業(yè)務(wù),但是沒有做賬,2021年才建賬,請問去年11月12月份賬務(wù)我們該怎么處理呢?
老師,您好: 我想問下,我們還是廣告代理的,2月份收到廣告成本發(fā)票,但是2月份沒有收入,我們發(fā)票要怎么處理
老師,我們公司是去年2月份成立的,到目前為止只有支出沒有收入,那么我們收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票該怎么處理好一些呢
老師你好,我們公司去年1.2.3月份只有成本沒有收入,從四月份開始每月收入比成本低一些,到年底的時(shí)候收入比成本低2000多,這個(gè)應(yīng)該怎么樣查一下賬能查出來呢
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會不會有問題


當(dāng)月認(rèn)證是指綜合服務(wù)平臺的勾選確認(rèn)嗎?
你好,是的,是這樣的
那我沒勾選的話這張進(jìn)項(xiàng)要怎么賬務(wù)處理,我之前是做到了進(jìn)項(xiàng)里面了
你好,沒勾選的話,分錄是 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
我這里是工程項(xiàng)目的支出,那么我現(xiàn)在要把已經(jīng)計(jì)入到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,轉(zhuǎn)為待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎
你好,是的,是這樣的
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
你好,是這樣調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)