您好,抵扣你的應(yīng)交稅費(fèi),可以少交稅費(fèi)
老師,請問一下,專票中的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)中抵扣,是什么意思呢? 不是說這兩樣費(fèi)用可以全額抵扣的嗎? 不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減,又是什么意思呢?
老師,怎么這是銷項(xiàng)稅額抵減是啥意思
銷項(xiàng)稅額抵減是什么意思
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借增貸減,借增是什么意思?貸減是什么意思?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借減貸增,借減是什么意思?貸增是什么意思?這些怎么理解?
銷項(xiàng)稅額抵減是什么意思
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
哪種情況會(huì)出現(xiàn)銷項(xiàng)稅額抵減
主要是針對一些差額征稅的項(xiàng)目,收到成本票后,將對應(yīng)的稅金計(jì)入銷項(xiàng)稅額,只有按一般計(jì)稅。