你好,這種的話你沒(méi)法抵扣所得稅,它屬于2022年的成本嗎?
老師問(wèn)個(gè)問(wèn)題,賬戶上有一家公司之前多打100萬(wàn)做為預(yù)付款,我們已經(jīng)使用了,現(xiàn)在就是賬面顯示100萬(wàn)欠票,后來(lái)這個(gè)公司的法人打了100萬(wàn)到賬上他同時(shí)也是我們公司法股東,這個(gè)相當(dāng)于投資款,然后我們讓另外一家開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票,然后在把這個(gè)發(fā)票開(kāi)給之前那一家,那個(gè)法人打的款也付給了開(kāi)票的公司,這樣過(guò)賬是不是那個(gè)公司一分錢(qián)也沒(méi)有多付呀
老師,請(qǐng)教下,公司之前請(qǐng)了代賬公司在做賬,付了一年的費(fèi)用,現(xiàn)在不合作了,收回來(lái)公司自己做,那收到這筆退款怎么入賬呢?給對(duì)方發(fā)票怎么開(kāi)具呢?之前代賬公司收款的時(shí)候給我司開(kāi)了咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票的,這個(gè)是小規(guī)
老師 公司22年收到稅務(wù)局代開(kāi)個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,90多萬(wàn),之前公司支付了一部分,現(xiàn)在對(duì)方又把錢(qián)退回公司賬戶了,相當(dāng)于這個(gè)發(fā)票不用了,賬上應(yīng)付賬款就是發(fā)票金額,一直掛賬會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師 公司22年收到稅務(wù)局代開(kāi)個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,90多萬(wàn),22年記賬做的管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi) 貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在這張發(fā)票不用了,22年匯算清繳調(diào)增納稅額,補(bǔ)記所得稅,那我多記的管理費(fèi)用科目怎么調(diào)整?
老師,你好!就是我們公司之前預(yù)付了應(yīng)付賬款,那是三四年前的了,但發(fā)票一直沒(méi)有收回來(lái),現(xiàn)在確認(rèn)收不回發(fā)票了,我看了之前是預(yù)估了成本,結(jié)轉(zhuǎn)了庫(kù)存,后面又把預(yù)估紅沖掉了,但現(xiàn)在我司賬上應(yīng)付賬款借方掛著余額,請(qǐng)問(wèn)怎么把這余額沖掉,謝謝!
老師,公司一月份注冊(cè),法人只付了100元進(jìn)去,其他業(yè)務(wù)沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)需要按季度報(bào)稅否?
您好老師,公司要用現(xiàn)金支出怎么辦?就是日常的小額支出?不通過(guò)公戶交易
你好,我想要這個(gè)資料,哪里有?
我想學(xué)下個(gè)體工商戶的具體申報(bào),還有有哪幾種征稅方式,開(kāi)票和不開(kāi)票的區(qū)別,在哪里學(xué)
個(gè)人所得稅稅目怎么填寫(xiě)
汽車(chē)租賃,小規(guī)??梢蚤_(kāi)9%個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票不
老師你好,嗯,5月份做了企業(yè)所得稅匯算清繳這個(gè)所得稅,需要記在當(dāng)期嗎?然后再轉(zhuǎn)嗎?具體的正確的分錄該如何操作呢?
老師好,我們公司增值稅有13%稅率,也有6%的稅率,每次稅款繳款后出現(xiàn)的征收品目有兩個(gè),一個(gè)是商業(yè),一個(gè)是其他現(xiàn)代服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅款金額是怎樣分配的?
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng),零星采購(gòu)需要合同嗎?
老師 我想問(wèn)問(wèn) 如果我們5月的工資6月15發(fā) 社保是當(dāng)月交當(dāng)月(也就是6月交6月的)那我已經(jīng)報(bào)過(guò)5月的個(gè)稅了 還能交社保嗎
發(fā)票是22年開(kāi)的,
你好,那你2022年做了成本嗎?做了成本匯算清繳之前支付不了的話,不允許抵扣所得稅,什么時(shí)間支付了,什么時(shí)間再抵扣。
22年這張發(fā)票做的分錄是管理費(fèi)用—?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款
技術(shù)服務(wù)勞務(wù)費(fèi) 開(kāi)的增值稅普通發(fā)票
管理費(fèi)用不就降低了你的利潤(rùn),影響了所得稅?
就是類(lèi)似這種發(fā)票,之前會(huì)計(jì)這么做的賬,記得管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi)
怎么記賬是對(duì)的呢,如果這張發(fā)票不打算用了,22年度匯算清繳要調(diào)整嗎
你好,你不打算用了的話,借應(yīng)付賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 做到今年 匯算清繳納稅調(diào)增。
那是不是就是調(diào)整管理費(fèi)用科目金額,補(bǔ)交企業(yè)所得稅
調(diào)整完所得稅年報(bào),發(fā)票留著就好是嗎,不用發(fā)票作廢了吧
那22年的賬都結(jié)賬了 ,只能說(shuō)23年匯算清繳再納稅調(diào)增吧老師?
是的 作廢不作廢都可以 看他們個(gè)人 賬務(wù)處理里做到今年,然后坐2022年的匯算清繳的時(shí)候你在調(diào)增
老師 2022年匯算清繳調(diào)整,我就按22年12月利潤(rùn)表的數(shù)據(jù),再自己算一下減去管理費(fèi)用(代開(kāi)發(fā)票的金額),上報(bào)數(shù)據(jù)嗎?
調(diào)整科目的賬務(wù)處理做到23年的會(huì)計(jì)期間
利潤(rùn)表里面包含著管理費(fèi)用, 然后再匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30萬(wàn),填寫(xiě)賬載金額調(diào)增就可以了。
填寫(xiě)哪張明細(xì)表老師,扣除項(xiàng)目在哪?
是職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?有賬載金額
30 其他不是嗎 張載金額里面
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第(十七)其他,賬載金額是填代開(kāi)發(fā)票金額嗎,
對(duì)的,是的,是這么做的
賬載金額旁邊是稅收金額,賬載金額不是賬上的金額嗎,確定填稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票金額嗎
這張載金額是帳上做的 稅收金額是應(yīng)該抵扣所得稅的
第30行“(十七)其他”:填無(wú)票支出,企業(yè)將貨物、資產(chǎn)、勞務(wù)用于捐贈(zèng)、廣告等用途, 我這稅務(wù)代開(kāi)的個(gè)人普通發(fā)票,能填到這嗎?
可以的 沒(méi)有問(wèn)題的