你好,這種的話你沒法抵扣所得稅,它屬于2022年的成本嗎?

老師問個問題,賬戶上有一家公司之前多打100萬做為預(yù)付款,我們已經(jīng)使用了,現(xiàn)在就是賬面顯示100萬欠票,后來這個公司的法人打了100萬到賬上他同時也是我們公司法股東,這個相當(dāng)于投資款,然后我們讓另外一家開了100萬發(fā)票,然后在把這個發(fā)票開給之前那一家,那個法人打的款也付給了開票的公司,這樣過賬是不是那個公司一分錢也沒有多付呀
老師,請教下,公司之前請了代賬公司在做賬,付了一年的費用,現(xiàn)在不合作了,收回來公司自己做,那收到這筆退款怎么入賬呢?給對方發(fā)票怎么開具呢?之前代賬公司收款的時候給我司開了咨詢服務(wù)費發(fā)票的,這個是小規(guī)
老師 公司22年收到稅務(wù)局代開個人勞務(wù)費發(fā)票,90多萬,之前公司支付了一部分,現(xiàn)在對方又把錢退回公司賬戶了,相當(dāng)于這個發(fā)票不用了,賬上應(yīng)付賬款就是發(fā)票金額,一直掛賬會有風(fēng)險嗎?
老師 公司22年收到稅務(wù)局代開個人勞務(wù)費發(fā)票,90多萬,22年記賬做的管理費用—服務(wù)費 貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在這張發(fā)票不用了,22年匯算清繳調(diào)增納稅額,補(bǔ)記所得稅,那我多記的管理費用科目怎么調(diào)整?
老師,你好!就是我們公司之前預(yù)付了應(yīng)付賬款,那是三四年前的了,但發(fā)票一直沒有收回來,現(xiàn)在確認(rèn)收不回發(fā)票了,我看了之前是預(yù)估了成本,結(jié)轉(zhuǎn)了庫存,后面又把預(yù)估紅沖掉了,但現(xiàn)在我司賬上應(yīng)付賬款借方掛著余額,請問怎么把這余額沖掉,謝謝!
老師您好,生產(chǎn)型企業(yè)出口一批自產(chǎn)的設(shè)備到泰國和印度,貨物已經(jīng)報關(guān),現(xiàn)在又需要補(bǔ)寄少量物料到泰國和印度,大概價值5000元,DHL物流公司要我們公司開商業(yè)發(fā)票?我們能開出來嗎?這些物料泰國客戶和印度客戶不會單獨給我們付款的
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會自動到對公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購買的凍雞翅根為啥對方開9個點的專票給我啊?是對方單位開錯了嗎?
領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租,開了法人抬頭票可以報銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?
答案解析是打錯字了還是本身就是?根據(jù)題干信息長期應(yīng)收款是50
開辦時房租怎么作分錄
老師,電商 做的是全托管模式。 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國外客戶的模式。怎樣搞跨境電商備案,需要什么條件
老師 實收資本投入公司有3個月了 沒有在國家企業(yè)公司網(wǎng)去公示,會產(chǎn)生罰款不?[抱拳]
老師,與員工簽訂勞務(wù)合同,可以按照工資薪金申報個稅嗎
發(fā)票是22年開的,
你好,那你2022年做了成本嗎?做了成本匯算清繳之前支付不了的話,不允許抵扣所得稅,什么時間支付了,什么時間再抵扣。
22年這張發(fā)票做的分錄是管理費用—勞務(wù)費 貸:應(yīng)付賬款
技術(shù)服務(wù)勞務(wù)費 開的增值稅普通發(fā)票
管理費用不就降低了你的利潤,影響了所得稅?
就是類似這種發(fā)票,之前會計這么做的賬,記得管理費用—服務(wù)費
怎么記賬是對的呢,如果這張發(fā)票不打算用了,22年度匯算清繳要調(diào)整嗎
你好,你不打算用了的話,借應(yīng)付賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配,未分配利潤 做到今年 匯算清繳納稅調(diào)增。
那是不是就是調(diào)整管理費用科目金額,補(bǔ)交企業(yè)所得稅
調(diào)整完所得稅年報,發(fā)票留著就好是嗎,不用發(fā)票作廢了吧
那22年的賬都結(jié)賬了 ,只能說23年匯算清繳再納稅調(diào)增吧老師?
是的 作廢不作廢都可以 看他們個人 賬務(wù)處理里做到今年,然后坐2022年的匯算清繳的時候你在調(diào)增
老師 2022年匯算清繳調(diào)整,我就按22年12月利潤表的數(shù)據(jù),再自己算一下減去管理費用(代開發(fā)票的金額),上報數(shù)據(jù)嗎?
調(diào)整科目的賬務(wù)處理做到23年的會計期間
利潤表里面包含著管理費用, 然后再匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30萬,填寫賬載金額調(diào)增就可以了。
填寫哪張明細(xì)表老師,扣除項目在哪?
是職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?有賬載金額
30 其他不是嗎 張載金額里面
納稅調(diào)整項目明細(xì)表的第(十七)其他,賬載金額是填代開發(fā)票金額嗎,
對的,是的,是這么做的
賬載金額旁邊是稅收金額,賬載金額不是賬上的金額嗎,確定填稅務(wù)代開發(fā)票金額嗎
這張載金額是帳上做的 稅收金額是應(yīng)該抵扣所得稅的
第30行“(十七)其他”:填無票支出,企業(yè)將貨物、資產(chǎn)、勞務(wù)用于捐贈、廣告等用途, 我這稅務(wù)代開的個人普通發(fā)票,能填到這嗎?
可以的 沒有問題的