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老師 公司22年收到稅務(wù)局代開(kāi)個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,90多萬(wàn),之前公司支付了一部分,現(xiàn)在對(duì)方又把錢(qián)退回公司賬戶了,相當(dāng)于這個(gè)發(fā)票不用了,賬上應(yīng)付賬款就是發(fā)票金額,一直掛賬會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?

2023-03-14 17:37
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-14 17:39

你好,這種的話你沒(méi)法抵扣所得稅,它屬于2022年的成本嗎?

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快賬用戶1527 追問(wèn) 2023-03-14 20:16

發(fā)票是22年開(kāi)的,

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齊紅老師 解答 2023-03-14 20:20

你好,那你2022年做了成本嗎?做了成本匯算清繳之前支付不了的話,不允許抵扣所得稅,什么時(shí)間支付了,什么時(shí)間再抵扣。

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快賬用戶1527 追問(wèn) 2023-03-14 20:26

22年這張發(fā)票做的分錄是管理費(fèi)用—?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶1527 追問(wèn) 2023-03-14 20:28

技術(shù)服務(wù)勞務(wù)費(fèi) 開(kāi)的增值稅普通發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-03-14 20:28

管理費(fèi)用不就降低了你的利潤(rùn),影響了所得稅?

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快賬用戶1527 追問(wèn) 2023-03-14 20:31

就是類(lèi)似這種發(fā)票,之前會(huì)計(jì)這么做的賬,記得管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi)

就是類(lèi)似這種發(fā)票,之前會(huì)計(jì)這么做的賬,記得管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi)
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快賬用戶1527 追問(wèn) 2023-03-14 20:34

怎么記賬是對(duì)的呢,如果這張發(fā)票不打算用了,22年度匯算清繳要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-14 20:36

你好,你不打算用了的話,借應(yīng)付賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 做到今年 匯算清繳納稅調(diào)增。

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快賬用戶1527 追問(wèn) 2023-03-14 20:38

那是不是就是調(diào)整管理費(fèi)用科目金額,補(bǔ)交企業(yè)所得稅

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快賬用戶1527 追問(wèn) 2023-03-14 20:39

調(diào)整完所得稅年報(bào),發(fā)票留著就好是嗎,不用發(fā)票作廢了吧

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快賬用戶1527 追問(wèn) 2023-03-14 20:41

那22年的賬都結(jié)賬了 ,只能說(shuō)23年匯算清繳再納稅調(diào)增吧老師?

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齊紅老師 解答 2023-03-14 20:46

是的 作廢不作廢都可以 看他們個(gè)人 賬務(wù)處理里做到今年,然后坐2022年的匯算清繳的時(shí)候你在調(diào)增

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快賬用戶1527 追問(wèn) 2023-03-14 20:51

老師 2022年匯算清繳調(diào)整,我就按22年12月利潤(rùn)表的數(shù)據(jù),再自己算一下減去管理費(fèi)用(代開(kāi)發(fā)票的金額),上報(bào)數(shù)據(jù)嗎?

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快賬用戶1527 追問(wèn) 2023-03-14 20:52

調(diào)整科目的賬務(wù)處理做到23年的會(huì)計(jì)期間

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齊紅老師 解答 2023-03-14 21:00

利潤(rùn)表里面包含著管理費(fèi)用, 然后再匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30萬(wàn),填寫(xiě)賬載金額調(diào)增就可以了。

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快賬用戶1527 追問(wèn) 2023-03-14 21:08

填寫(xiě)哪張明細(xì)表老師,扣除項(xiàng)目在哪?

填寫(xiě)哪張明細(xì)表老師,扣除項(xiàng)目在哪?
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快賬用戶1527 追問(wèn) 2023-03-14 21:16

是職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?有賬載金額

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齊紅老師 解答 2023-03-14 21:18

30 其他不是嗎 張載金額里面

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快賬用戶1527 追問(wèn) 2023-03-14 21:21

納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第(十七)其他,賬載金額是填代開(kāi)發(fā)票金額嗎,

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齊紅老師 解答 2023-03-14 21:25

對(duì)的,是的,是這么做的

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快賬用戶1527 追問(wèn) 2023-03-14 21:30

賬載金額旁邊是稅收金額,賬載金額不是賬上的金額嗎,確定填稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票金額嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-14 21:31

這張載金額是帳上做的 稅收金額是應(yīng)該抵扣所得稅的

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快賬用戶1527 追問(wèn) 2023-03-14 21:50

第30行“(十七)其他”:填無(wú)票支出,企業(yè)將貨物、資產(chǎn)、勞務(wù)用于捐贈(zèng)、廣告等用途, 我這稅務(wù)代開(kāi)的個(gè)人普通發(fā)票,能填到這嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-14 21:51

可以的 沒(méi)有問(wèn)題的

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你好,這種的話你沒(méi)法抵扣所得稅,它屬于2022年的成本嗎?
2023-03-14
你這樣描述很亂。你把上面寫(xiě)過(guò)的所有分錄提供一下吧。
2023-12-18
你好,實(shí)際一點(diǎn)沒(méi)有開(kāi)始嗎?那這個(gè)需要退回吧。
2023-10-26
同學(xué)你好 這個(gè)需要紅沖哦 然后錢(qián)退回來(lái)
2023-10-26
你好,為什么沒(méi)有開(kāi)工,就把發(fā)票開(kāi)具過(guò)來(lái)了呢??
2023-10-26
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