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老師 公司22年收到稅務(wù)局代開個人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,90多萬,22年記賬做的管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi) 貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在這張發(fā)票不用了,22年匯算清繳調(diào)增納稅額,補(bǔ)記所得稅,那我多記的管理費(fèi)用科目怎么調(diào)整?

2023-03-15 08:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-15 08:37

同學(xué)你好 多記了就沖減了

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快賬用戶3878 追問 2023-03-15 08:40

借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配,未分配利潤 那這個分錄還需要做嗎,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,紅字沖回

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齊紅老師 解答 2023-03-15 08:47

同學(xué)你好 對的 是這樣做的 借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配,未分配利潤

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快賬用戶3878 追問 2023-03-15 08:51

計提的勞務(wù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款紅字沖回嗎

計提的勞務(wù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款紅字沖回嗎
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齊紅老師 解答 2023-03-15 09:00

同學(xué)你好 不是的 要用跨年調(diào)整的

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快賬用戶3878 追問 2023-03-15 09:01

怎么做賬您寫一下可以嗎,

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齊紅老師 解答 2023-03-15 09:16

同學(xué)你好 借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配,未分配利潤

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快賬用戶3878 追問 2023-03-15 09:16

管理費(fèi)用還要沖減嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-15 09:21

同學(xué)你好 不用了 以前年度損益調(diào)整就代替管理費(fèi)用了

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快賬用戶3878 追問 2023-03-15 09:23

好的 知道了

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快賬用戶3878 追問 2023-03-15 09:26

老師 21年還有一張稅務(wù)給個人代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司已經(jīng)全額支付了,發(fā)票也是不用了,調(diào)整了年度匯算清繳,那之前做的賬也需要用以前年度損益調(diào)整嗎,這個就是款項(xiàng)已經(jīng)支付了

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快賬用戶3878 追問 2023-03-15 09:26

這個當(dāng)時記的銷售費(fèi)用—勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-03-15 09:28

對的 也要用以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶3878 追問 2023-03-15 09:29

那借方是銀行存款嗎 貸以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-03-15 09:34

同學(xué)你好 對的 沖減的話是這樣

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快賬用戶3878 追問 2023-03-15 09:35

但是要等企業(yè)銀行賬戶上收到錢,再調(diào)整吧?

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齊紅老師 解答 2023-03-15 09:43

同學(xué)你好 對的 要調(diào)整的

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