同學(xué)你好 多記了就沖減了
我們是小規(guī)模納稅人,收到4月份銀行繳納增值稅的回單,怎么做賬寫分錄?25年第一季度也沒計提增值稅
員工12月進(jìn)來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,4月申報2月工資時,離職時間填什么時候
你好老師,水管是屬于金屬制品嗎
老師,小規(guī)模餐飲銷售收入會計分錄怎么寫,是含稅金額嗎
我想把進(jìn)項(xiàng)稅額從應(yīng)付職工工資里沖出來怎么做分錄
老師,公司有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是沒有取得發(fā)票全額調(diào)增是嗎
老師,危險化學(xué)品工程項(xiàng)目,有土建工程,消防車20臺,價值金額1億,想問下,消防車于2025年2月25號驗(yàn)收完,這個能轉(zhuǎn)固嗎?
請問老師,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)勾選確認(rèn)統(tǒng)計了,還可以撤銷嗎?
老師解析下這個題 有一道不定項(xiàng):甲銷售商品300萬,為乙墊付的運(yùn)費(fèi)3萬.運(yùn)費(fèi)記銷售收入嗎?怎么也想不起來了[捂臉]
老師什么工會經(jīng)費(fèi)的小微企業(yè)
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配,未分配利潤 那這個分錄還需要做嗎,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,紅字沖回
同學(xué)你好 對的 是這樣做的 借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配,未分配利潤
計提的勞務(wù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款紅字沖回嗎
同學(xué)你好 不是的 要用跨年調(diào)整的
怎么做賬您寫一下可以嗎,
同學(xué)你好 借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配,未分配利潤
管理費(fèi)用還要沖減嗎
同學(xué)你好 不用了 以前年度損益調(diào)整就代替管理費(fèi)用了
好的 知道了
老師 21年還有一張稅務(wù)給個人代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司已經(jīng)全額支付了,發(fā)票也是不用了,調(diào)整了年度匯算清繳,那之前做的賬也需要用以前年度損益調(diào)整嗎,這個就是款項(xiàng)已經(jīng)支付了
這個當(dāng)時記的銷售費(fèi)用—勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款
對的 也要用以前年度損益調(diào)整
那借方是銀行存款嗎 貸以前年度損益調(diào)整
同學(xué)你好 對的 沖減的話是這樣
但是要等企業(yè)銀行賬戶上收到錢,再調(diào)整吧?
同學(xué)你好 對的 要調(diào)整的