你好!這樣就都是利潤(rùn)了,稅很多
我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人,去年自行開具的收購(gòu)發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,到現(xiàn)在還未處理完成,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況怎么處理比較好呢
我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人,去年自行開具的收購(gòu)發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,到現(xiàn)在還未處理完成,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況怎么處理比較好呢 說(shuō)轉(zhuǎn)出了,要補(bǔ)交稅款,還要找成本票
還有請(qǐng)教一下,如果我們是個(gè)體戶,賣辦公家具,對(duì)方不給我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們銷售出去,就缺少成本發(fā)票怎么處理比較好
老師您好,我們公司銷售出去一批貨給更外一家公司,然后也給對(duì)方開了發(fā)票,后來(lái)我們自己銷售時(shí)有個(gè)型號(hào)沒(méi)貨,就是這家公司直接發(fā)給了我們的客戶,我們應(yīng)該怎么跟這家公司結(jié)算呢?我們給對(duì)方轉(zhuǎn)錢,對(duì)方是不是也要給我們開票
老師好,我們公司給畫家個(gè)人賣畫,兩種情況:1.畫家直接給我們畫好的作品,我們進(jìn)項(xiàng)是畫,需要畫家個(gè)人代開畫的發(fā)票給我們作為庫(kù)存成本進(jìn)行企業(yè)所得稅抵扣,如果對(duì)方提供不了發(fā)票,那我們調(diào)增不能抵扣企業(yè)所得稅,我們開出去的銷項(xiàng)發(fā)票也是畫。第二種:我們準(zhǔn)備筆墨紙硯讓畫家畫我們幫他賣,我們的進(jìn)項(xiàng)成本就是給畫家的服務(wù)費(fèi)和筆墨紙硯,畫家需要給我們提供服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們開出去的銷項(xiàng)票也是畫。對(duì)嗎
老師,公司4月中旬在工商系統(tǒng)變更了公司名字 金蝶軟件做賬,是否要改名字?
老師,我們另一家公司是醫(yī)療器械行業(yè),買進(jìn)買出,產(chǎn)品種類少,價(jià)格波動(dòng)小,我成本核算是選擇“先進(jìn)先出法”還是選擇“移動(dòng)平均法”?先進(jìn)先出要398元/年,移動(dòng)平均法免費(fèi),老師,我選哪種好些?
老師,我們2024年賬上核銷了一筆固定資產(chǎn),這筆固定資產(chǎn)原值沒(méi)有了,因?yàn)橐恢睕](méi)有計(jì)提折舊,2024年又補(bǔ)提了折舊,現(xiàn)在的情況就是原值沒(méi)有了,本年折舊管理費(fèi)用有金額,累計(jì)折舊沒(méi)有金額,我填寫2024年匯算清繳申報(bào)表的時(shí)候怎么填寫數(shù)據(jù),謝謝
公司買了80萬(wàn)的的機(jī)器 分5年,每個(gè)月是不是分13333元
請(qǐng)問(wèn)收到客戶移過(guò)來(lái)的資料里邊利潤(rùn)表的成本跟利潤(rùn)總額,與稅務(wù)的利潤(rùn)表成本跟利潤(rùn)總額對(duì)不上怎么辦
老師小規(guī)模納稅人季度出租房屋20萬(wàn),是免稅的,免稅銷售額填在哪列,銷售服務(wù),無(wú)形資產(chǎn)那里嗎
老師,建設(shè)工程合同印花稅稅率是?
股東能在多家公司申報(bào)個(gè)稅嗎?
建筑公司,在同一個(gè)地方,本來(lái)有一個(gè)合同,也可以正常開發(fā)票?,F(xiàn)在又重新改了一下內(nèi)容,又簽了一份合同,需要重新辦外經(jīng)證嗎
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