您好,這種只能按電子稅務(wù)局上面的做期初數(shù)
老師企業(yè)所得稅第一季度預(yù)申報(bào)的時(shí)候 利潤總額數(shù)字跟到財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤總額數(shù)不一樣這種怎么辦
老師好,問一下,利潤表上的營業(yè)成本金額,跟我做的銷售毛利匯總表的成本金額為什么對(duì)不上呢?如何去查?只有主營業(yè)務(wù)成本,急!
個(gè)體戶 :營業(yè)外收入要申報(bào)在經(jīng)營所得稅里面嗎 ,如果不申報(bào)的話 ,利潤表的利潤總額和系統(tǒng)的利潤總額對(duì)不上怎么辦???
請(qǐng)問一下 上傳財(cái)務(wù)報(bào)表 利潤表 怎么跟做賬的利潤表不一樣 稅局的是 本期金額和上期金額 利潤表是本期金額和本年累計(jì)金額 應(yīng)該怎么填
你好,老師,提交的季度企業(yè)所得稅報(bào)表收入成本利潤總額資產(chǎn)總額,和季度財(cái)務(wù)報(bào)表收入成本利潤總額資產(chǎn)總額不一致有問題嗎
簡(jiǎn)單點(diǎn),企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。借:信用價(jià)值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備。借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款。然后是資產(chǎn)負(fù)債表,會(huì)影響資產(chǎn),負(fù)債,所有者權(quán)益哪個(gè)具體科目變動(dòng),最后利潤表有科目變動(dòng)嗎
企業(yè)總收入包含哪些收入?
老師,上個(gè)月工資少計(jì)提了5000元,這個(gè)月可以補(bǔ)計(jì)提嗎 借:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 5000 這樣做?
老師去年12月因?yàn)椴幌虢欢?,暫估?0幾萬的費(fèi)用,現(xiàn)在要找什么發(fā)票來沖這筆暫估啊
a公司注冊(cè)資金五萬元入股b公司占股百分之五十一,b公司注冊(cè)資金500萬,a公司需要承擔(dān)的責(zé)任
利潤表不會(huì)變動(dòng),資產(chǎn)負(fù)債表除了資產(chǎn)應(yīng)收賬款減少,負(fù)債里是哪個(gè)科目減少。怎么區(qū)分企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
營業(yè)執(zhí)照需要半年一審嗎
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計(jì)提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,如果財(cái)務(wù)上合理,稅務(wù)上不合理, 那這種情況工資、社保稅務(wù)合規(guī)的計(jì)提,繳納,發(fā)放,收款操作步驟的分錄怎么做呢?麻煩您指導(dǎo)一下,謝謝老師?。?,乙是同一集團(tuán)下的子公司)
顯示;您投資總額和投資方信息中投資金額之和不同
老師,公司應(yīng)付款的收款人去世了,賬怎么處理啊
老師,這樣的話期初該怎么錄入
用資產(chǎn)負(fù)債表的上面的做期初就可以了
老師,科目余額怎么辦
科目余額這個(gè)不要管了,不對(duì)的
老師,這種是怎么錄入呀
直接用資產(chǎn)負(fù)債表錄期初就可以
利潤表填嗎
資產(chǎn)負(fù)債表不就是根據(jù)科目余額填入嗎
我的意思是用這個(gè)錄期初