你好;? 你們2月有開了多少正數(shù)發(fā)票出去 ; 你負數(shù)開了多少金額 ;? ? ? 好判斷??

1、請問企業(yè)所得稅季報表中的資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細表中的第7行:(一)500萬元以下設備器具一次性扣除 對應的第4列(享受加速折舊優(yōu)惠計算的折舊/攤銷金額)應該如何填寫? 假設我公司在今年1月份購買10萬元的固定資產(chǎn),到了9月份已經(jīng)計提折舊1萬(假設),那么我公司準備在9月份所得稅季報時候享受固定資產(chǎn)一次性扣除的優(yōu)惠政策,我公司的賬面折舊和稅收口徑折舊一致都是1萬,那么在第3列(按照稅收一般規(guī)定計算的折舊/攤銷金額)填寫的是1萬,第四列填寫的是10萬,這樣的話第6列(享受加速折舊/攤銷優(yōu)惠金額)就是9萬同時也等于第5列(納稅調(diào)減金額)的9萬,這樣是否正確? 2、請問我公司的應收賬款10萬無法收回,與債務人達成債務重組協(xié)議,對方只償還我2萬就可以了,8萬元做營業(yè)外支出,我方在企業(yè)所得稅前扣除的憑證除了債務重組協(xié)議還需要什么? 3、請問我公司向自然人支付傭金,當月支付的傭金為1萬元,低于2萬未達到增值稅起征點,該自然人可以去稅務局代扣發(fā)票嗎?
2、假設你是華辰旅游公司的財務顧問。該公司為擴大經(jīng)營擬投資一個度假村建造項目,預計該項目可以持續(xù)10年,固定資產(chǎn)投資750萬元,墊支營運資本250萬元,在項目投資期初一次投入全部資金,項目當年即可建成投產(chǎn),項目期滿后,墊支的營運資金全額收回。固定資產(chǎn)采用直線法計提折舊,折舊年限為10年,估計殘值為50萬元。經(jīng)過董事會成員討論一致認為,該項目預計每年營業(yè)收入為650萬元,均為現(xiàn)金收入,每年付現(xiàn)成本300萬元。然而,董事會對采用什么折現(xiàn)率進行方案評價展開了激烈的討論。董事長認為應該采用8%,總經(jīng)理認為應采用10%,還有人說采用15%的折現(xiàn)率也是常見的,但是根據(jù)你以往的經(jīng)驗,此類項目的投資報酬率一般不會太低,假設該公司的所得稅稅率為25%,重事會其他成員請你就下列問題發(fā)表意見:(1)在不確定折現(xiàn)率時,應采用何種方法進行投資項目決策?(2)根據(jù)第(1)問確定的評價方法,本項目的真實報酬率應該為多少?(注:第(2)問采用兩種方式求解:一是采用EXCEL求解:二是手工計算,其中方法一列出解析步驟和通數(shù)公式,方法二列出測算過程)
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過,提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對!我應該怎么去填寫這個金額?
請問:1、我們2月份開了一張3%的紅字負數(shù)發(fā)票,沒有其他2收入發(fā)票,請問現(xiàn)在填增值稅申報表應該怎么填?2、我打開附列表1點“下一步”提示: 第15行第9列(0.00) ≤ 第12、9b第9列之和!(-194174.76) ? 第15行第10列(0.00) ≤ 第12、9b第10列之和之和(-5825.24) ? 第15行第14列(0.00) ≤ 第12、9b第14列之和(-5825.24) 請問怎么填啊?
·某公司于2019年1月委托中信會計師事務所審計公司2018年度會計報表注冊會計師李某任該審計項目的負責人,他決定在決算日前實施某些審計程序,包括對截至2018年12月31日的應收賬款進行函證.復函中有5戶顧客提出了以下意見:·(1)本公司資料處理系統(tǒng)無法復核貴公司的對賬單;(2)所欠余額10000元已于2018年11月20日付訖;(3)大體一致;(4)經(jīng)查,貴公司11月30日的第25050號發(fā)票(金額7500元)系目的地交貨,本公司收貨日期為12月5日,因此,詢證函所稱11月30日欠貴公司賬款之事與事實不符;(5)本公司曾于10月份預付貨款2500元,足以抵付賬款中所列兩張發(fā)票的金額1500元;請問:針對顧客復函中提出的這些意見,注冊會計師應采取何種步驟進行處理?這是全部,怎么評論不了
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
如果企業(yè)啟用ERP,財務記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務狀況啦
老師,有個公司準備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個月發(fā)工資,這樣可行嗎?
沒有開正數(shù)發(fā)票,就一張負數(shù)發(fā)票
你好;? 那你 負數(shù)就是對比不了 ; 那你們? ?要去大廳的; 只有負數(shù); 我們這邊都是去大廳報? ?
好的,現(xiàn)在去大廳看看
是的; 我這邊是這樣的; 你可以參考下??