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請問:1、我們2月份開了一張3%的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,沒有其他2收入發(fā)票,請問現(xiàn)在填增值稅申報表應(yīng)該怎么填?2、我打開附列表1點“下一步”提示: 第15行第9列(0.00) ≤ 第12、9b第9列之和!(-194174.76) ? 第15行第10列(0.00) ≤ 第12、9b第10列之和之和(-5825.24) ? 第15行第14列(0.00) ≤ 第12、9b第14列之和(-5825.24) 請問怎么填啊?

2023-03-14 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-14 15:55

你好;? 你們2月有開了多少正數(shù)發(fā)票出去 ; 你負(fù)數(shù)開了多少金額 ;? ? ? 好判斷??

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快賬用戶9450 追問 2023-03-14 16:04

沒有開正數(shù)發(fā)票,就一張負(fù)數(shù)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-03-14 16:11

你好;? 那你 負(fù)數(shù)就是對比不了 ; 那你們? ?要去大廳的; 只有負(fù)數(shù); 我們這邊都是去大廳報? ?

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快賬用戶9450 追問 2023-03-14 16:15

好的,現(xiàn)在去大廳看看

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齊紅老師 解答 2023-03-14 16:21

是的; 我這邊是這樣的; 你可以參考下??

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你好;? 你們2月有開了多少正數(shù)發(fā)票出去 ; 你負(fù)數(shù)開了多少金額 ;? ? ? 好判斷??
2023-03-14
您好,簡易征收,您收到的30萬普通發(fā)票不能抵扣的
2020-12-11
您好。 1、原值10萬,會計折舊1萬,享受一次性折舊10萬,納稅調(diào)減9萬這個思路是正確的;但是這樣處理有個問題就是,在資產(chǎn)提足折舊后,您要對殘值單獨納稅調(diào)增(因為殘值您也享受一次性扣除了),所以我的建議為了以后省事,殘值您不要享受一次性扣除,只按凈值享受一次性扣除,這樣后續(xù)只是調(diào)增會計折舊金額就可以,提足折舊后,稅會就沒有差異了。 2、應(yīng)收賬款壞賬損失屬于債務(wù)重組的,應(yīng)有債務(wù)重組協(xié)議及其債務(wù)人重組收益納稅情況說明; 3、這類支出,可以讓自然人去稅局代開發(fā)票,因為這是應(yīng)稅行為,需要憑借發(fā)票稅前扣除。
2020-10-19
現(xiàn)在申報11月的,那你這個預(yù)繳稅里面,你實際抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的預(yù)繳也填寫進(jìn)去,填寫進(jìn)去的話就會提示配比不通過的。
2022-12-14
1,回收期,利潤率等 2,(650-300-70) 不考慮所得稅率?
2022-06-17
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