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                                    老師,請問稅務(wù)AAP上有要求上傳利潤表資料,那么第三季度中我所有的稅金合并一起寫沒關(guān)系吧還有我雖然這個月已經(jīng)申請了房產(chǎn)稅。它是按年申報的,那么我可以把它納入第四季度才算稅金可以吧,還是不要算在第四季度,必須算在全年度的年報稅金中呢??到時年報在一起計算
請問假如21年第一季度和第四季度交了企業(yè)所得稅,但是第四季度的稅是22年1月交的。匯算清繳的時候應(yīng)該退稅,這兩筆稅款都給退回來了,怎么做賬呢。第四季度交的那筆按屬期是21年的,但是實際是22年1月才發(fā)生的,算以前年度預(yù)繳嗎?看網(wǎng)上說退回的是以前年度的還是本年度的做賬不一樣呢。
你好,請問我填稅務(wù)月報的時候,有個本年實際已交稅金,但是我在電子稅務(wù)局上查了一下,這個月交的稅稅款所屬期是去年第四季度的,那這個算不算本年的已交稅金呢
老師我財務(wù)報表上是交的去年第四季度的所得稅費用348.29,現(xiàn)在在稅務(wù)局網(wǎng)上報稅,這個數(shù)字用填到第14欄嗎本年度實際已繳納所得稅額?
請問逾期繳納的增值稅和附加稅應(yīng)該填寫在哪一期???比如2021年第四季度的增值稅當時沒有繳但已經(jīng)申報了,到2022年1月份才交的也給了滯納金,那這個稅款金額算哪個時期的啊申報的時候?(利潤表里附加稅這一欄應(yīng)該是哪個月填寫金額)
 
                工商現(xiàn)在簡易注銷,注銷公司用填25年工商年報嗎
因為我司沒有進出口權(quán),平時收國外客戶的貨款都是通過貿(mào)易公司收款,貿(mào)易公司開發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?
老師好,我們公司支付給別的公司的資金占用費,開發(fā)票應(yīng)該開什么類目呢
月收入2萬,年收入24萬,全年一次性獎金收入3.6萬,可以分攤每個月抵扣嗎?
老師 我想咨詢下 我們合作社準備把92.5萬拿出來分紅 如何能避稅
新公司A 2025年7月注冊,B公司入股3萬,沒有實繳,后想退出,A公司還沒開始營業(yè),只是零申報,現(xiàn)C自然人想入股,把B公司轉(zhuǎn)C,可以嗎
收到的屬于公司部分的職工生育津貼,怎么入賬?可以計入營業(yè)外收入嗎?
老師,今年的費用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時,這個發(fā)票可以作為今年的費用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務(wù)費,由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請問我們跟承包方都是往來款,當承包方離場的時候,這個賬怎么處理呢