?你好1;? ? 你把報表截圖截全; 我看看后面的欄次是 寫的啥;? 截圖下看看? ?
請問老師,第四個季度申報的時候,顯示交所得稅,因為我資產(chǎn)減值損失本期收回很多,所以匯算清繳調(diào)減,領(lǐng)導(dǎo)建議最好第四季度不要交,請問我是不是在利潤表上把資產(chǎn)減值損失金額刪掉就可以了,圖片二所示。但是匯算清繳的時候又把這個金額寫上了。可以嗎?沒有什么風(fēng)險吧?
老師,請問稅務(wù)AAP上有要求上傳利潤表資料,那么第三季度中我所有的稅金合并一起寫沒關(guān)系吧還有我雖然這個月已經(jīng)申請了房產(chǎn)稅。它是按年申報的,那么我可以把它納入第四季度才算稅金可以吧,還是不要算在第四季度,必須算在全年度的年報稅金中呢??到時年報在一起計算
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
老師 我負責的企業(yè)它的地在2023年全年租給了乙公司 一年結(jié)算一次租金 然后在第四季度開票申報房產(chǎn)稅 但是我稅種核定如果房產(chǎn)稅是季報 那我前三個季度沒有申報的房產(chǎn)稅就會產(chǎn)生滯納金 請問這種情況我要怎么處理比較好
企業(yè)所得稅季報的時候,申報表的營業(yè)成本,營業(yè)收入,填的是本年利潤的借方和貸方,利潤總額把前一季度的預(yù)扣預(yù)繳的企業(yè)所得稅也算上了,這樣已經(jīng)申報了哦,三個季度那有什么影響嗎?第四季度申報的時候需要注意什么嗎?第四季度申報的時候按賬上實際金額去填寫就可以嗎?
每月社保繳納和個稅申報截至日期是多少號呢
老師,長期股權(quán)入賬價值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報表里,也是按更正后稅款計算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
實操課平臺老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費,包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準備財務(wù)報表,我實際利潤為負數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計提,上繳分錄怎么做
這個老師
你好;? 看你1-9月合計來寫本年累計金額;? ?本月金額是寫 7-9月合計哈? ??
我知道 ,我是誰稅金用不用詳細每項列出啦
今年的房產(chǎn)稅這部分稅金要一起算在這個季度的總稅金,還是可以在下個季度或者是年度年報中一起累積提交就好呢??
?你好;? 你利潤表里面? ? ?有什么稅費列清楚 即可; 沒有列的稅費 就不用單獨去列哈 ;? ? ?不是非得每個稅種都列的清楚的??
今年的房產(chǎn)稅這部分稅金要一起算在這個季度的總稅金,還是可以在下個季度或者是年度年報中一起累積提交就好呢?? 這個問題呢
?你好1.? 房產(chǎn)稅 要看你是什么申報期; 比如季報的話; 那么就在? 3季度算的;? ? ? ?
年度的 ,申報期限到12.31,但是我已經(jīng)申報了
?年度的話; 累計一起 即可;? 你把? ?稅費部在 繳納當季度算即可? ?
那就是累積在這個季度一起算稅金??
是的。 在繳納當季度來 算即可? ?