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Q

那么我這個月開出了發(fā)票,少了進項發(fā)票,上個月的發(fā)票如果沖紅的話,是不是就不用交稅了?

2021-08-30 13:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-30 13:22

你好 是的 正數(shù)收入加負數(shù)收入

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快賬用戶4413 追問 2021-08-30 13:24

那沖紅具體應(yīng)該怎么操作呢

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快賬用戶4413 追問 2021-08-30 13:24

對方?jīng)]抵扣和抵扣了是不是操作不一樣

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齊紅老師 解答 2021-08-30 13:27

購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。

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你好 是的 正數(shù)收入加負數(shù)收入
2021-08-30
是,需要就紅沖金額部分做進項稅轉(zhuǎn)出的
2020-08-25
你好,進項稅額轉(zhuǎn)出,如果你們單位開了紅字信息表,本月開的,必須在下一個月申報的時候申報。
2021-12-31
你好,你還有其他的進項嘛,你這個月可以用其他的進項來抵扣。
2021-11-01
下個月繼續(xù)抵扣就是了
2023-03-13
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