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老師,發(fā)現(xiàn)去年的增值稅計(jì)提錯(cuò)了,不沖銷直接改差額可以嗎?

老師,發(fā)現(xiàn)去年的增值稅計(jì)提錯(cuò)了,不沖銷直接改差額可以嗎?
老師,發(fā)現(xiàn)去年的增值稅計(jì)提錯(cuò)了,不沖銷直接改差額可以嗎?
2023-03-13 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-13 17:00

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶2848 追問 2023-03-13 17:01

老師,一般納稅人,增值稅少計(jì)提2分,怎么補(bǔ)提?

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齊紅老師 解答 2023-03-13 17:02

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 dai應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

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快賬用戶2848 追問 2023-03-13 17:04

老師,這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2023-03-13 17:05

你好,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅怎么會(huì)有差額,你是多交了兩分錢,是四舍五入的差異吧,這個(gè)做到營業(yè)外支出。

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快賬用戶2848 追問 2023-03-13 17:07

老師,借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-13 17:09

對的,是的,是這么做,是這么理解的。

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可以的,可以這么做的。
2023-03-13
可以的,沒問題的哈
2024-12-06
你好,跨年的發(fā)現(xiàn)損益類的科目錯(cuò)誤了,嗯,你不可以直接紅沖的,都是要用到以前年度損益調(diào)整的。
2022-08-09
你好,申報(bào)表對的話,直接在三月做賬務(wù)處理就可以了
2022-04-14
同學(xué),你好 只能更正報(bào)表
2023-01-06
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