你好,當(dāng)月的直接作廢就可以
老師,個(gè)體開(kāi)出的發(fā)票跨月紅沖,直接開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就行嗎?重新開(kāi)的藍(lán)票數(shù)而是當(dāng)月或當(dāng)季度的數(shù)了?
老師你好,增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)或當(dāng)月發(fā)現(xiàn)是不是直接沖紅重新開(kāi)就可以了?
老師,我想問(wèn)下增值稅專(zhuān)用發(fā)票當(dāng)月開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)月直接作廢就可以了嗎,和普通發(fā)票一樣嗎,之前沒(méi)有開(kāi)過(guò)專(zhuān)票
你好,我來(lái)紙質(zhì)專(zhuān)票開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)月的,是先紅沖然后開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了嗎?
老師全電發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn),是直接作廢就可以了嗎?還需要開(kāi)紅字發(fā)票嗎
老師報(bào)表怎樣重分類(lèi),謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 收到投資款時(shí): 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 同時(shí)計(jì)提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
在《收入》章節(jié)科目上,預(yù)計(jì)負(fù)債和合同負(fù)債有什么不同?怎么用這兩個(gè)科目的呀?
扣了社保實(shí)發(fā)工資4879,還要交個(gè)人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊(cè)資本5000萬(wàn),實(shí)收資本也是5000萬(wàn),2016年向銀行貸款1個(gè)億,2021年7月實(shí)收資本由5000增加到8000萬(wàn),增加的3000萬(wàn)股東未實(shí)繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
所屬期2023年印花稅,本月補(bǔ)繳了按次申報(bào)的租賃合同稅款,請(qǐng)問(wèn)所得稅報(bào)表還需要修改嗎
老師:消費(fèi)洗手液增值稅稅目開(kāi)洗滌劑可以嗎
給客戶(hù)買(mǎi)水果,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該計(jì)什么科目?
那如果銷(xiāo)貨方開(kāi)錯(cuò)了(當(dāng)時(shí)還沒(méi)給票我們),我們要求對(duì)方重開(kāi),對(duì)方財(cái)務(wù)開(kāi)具了紅字信息表并開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,然后還開(kāi)了一張正確的票,他們?nèi)龔埰倍冀o了我們,那前面三張我們要入帳嗎?他們這樣沖紅是否正確?
那如果銷(xiāo)貨方開(kāi)錯(cuò)了(當(dāng)時(shí)還沒(méi)給票我們),我們要求對(duì)方重開(kāi),對(duì)方財(cái)務(wù)開(kāi)具了紅字信息表并開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,然后還開(kāi)了一張正確的票,他們?nèi)龔埰倍冀o了我們,那前面三張我們要入帳嗎?他們這樣沖紅是否正確?
都要入賬,這樣子沖紅是可以的。
是前面兩張要入帳嗎?
是的,要入賬,但是不影響你的數(shù)據(jù)啊