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老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)10月份的增值稅附表三,填錯(cuò)了,只能回去改嗎?有沒有辦法直接在 12月份的增值稅報(bào)表改的

2023-01-06 09:43
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-06 09:44

同學(xué),你好 只能更正報(bào)表

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同學(xué),你好 只能更正報(bào)表
2023-01-06
你好,那你還要去修改1月和2月的,3月的增值稅報(bào)表才會(huì)連續(xù)
2022-04-19
您好 8月份有12萬多進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出 附加稅是也相應(yīng)增多改申報(bào)表時(shí)候 本年累計(jì)數(shù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶入 手工填寫的時(shí)候要填累計(jì)數(shù) 現(xiàn)在改8月份的申報(bào)表只影響9月和10月份的本年累計(jì)數(shù),系統(tǒng)申報(bào)好8月份的 再對(duì)應(yīng)更正一下9 10月的
2021-11-12
你好,11月份兒再結(jié)賬就可以的,11月份兒不是沒有需要修改的。
2023-01-09
可以10月份進(jìn)行調(diào)整的
2021-09-18
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