對(duì)于年銷售額不超過500萬元(不含增值稅)的出售者,如果無法獲取完整、準(zhǔn)確的成本費(fèi)用資料,不能正確計(jì)算年應(yīng)納稅所得額,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以采用核定應(yīng)稅所得率方式進(jìn)行征收,通常參照商業(yè)行業(yè)的應(yīng)稅所得率為5%?1。例如,某自然人出售者2024年反向開票金額30萬元,預(yù)繳稅款1500元。在辦理匯算清繳時(shí),由于無法提供完整準(zhǔn)確的成本費(fèi)用資料,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)采用5%的應(yīng)稅所得率進(jìn)行核定征收,計(jì)算出的全年應(yīng)納稅額為750元。由于
請(qǐng)問老師,律所在匯算清繳時(shí),經(jīng)營(yíng)所得稅有補(bǔ)稅和退稅,退稅的話是直接退到個(gè)人賬戶還是公賬上呢?
老師經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳的應(yīng)補(bǔ)退稅為負(fù)數(shù)是要退稅嗎?這個(gè)ABC表在哪里呢
有限合伙企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得年度匯算清繳需要補(bǔ)繳個(gè)人所得稅(經(jīng)營(yíng)所得)。請(qǐng)問反結(jié)賬到2022.12月計(jì)提經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅的分錄是什么
老師,企業(yè)外地經(jīng)營(yíng)預(yù)繳企業(yè)所得稅,然后年終匯算清繳的時(shí)候預(yù)繳的企業(yè)所得稅多了,形成退稅,請(qǐng)問如何處理,是在外地經(jīng)營(yíng)地退稅嗎,還是在主管稅務(wù)分局處理呢?謝謝老師
經(jīng)營(yíng)所得稅、個(gè)人經(jīng)營(yíng)、自然人經(jīng)營(yíng)所得稅,包括靈活用工的核定征收收入以及自然人代開發(fā)票,現(xiàn)在都要做匯算清繳,而且是合并的 ?經(jīng)營(yíng)所得和靈活用工交的稅需要匯算清繳不 ?是不要合并在一起呢
老師您好!請(qǐng)問一下,外貿(mào)公司一般貿(mào)易出口,1.出口報(bào)關(guān)單以EXW成交方式,出口退稅申報(bào)按FOB,做出口退稅申報(bào)的時(shí)候,直接拿EXW作為FOB申報(bào),是嗎?2.如果出口時(shí)以FOB作為成交方式,那外貿(mào)公司的出口退稅單證資料里還要準(zhǔn)備國(guó)內(nèi)運(yùn)輸單據(jù)和發(fā)票,是嗎?
出口退稅的詳細(xì)流程是怎樣的
老師4-5月的增值稅沒報(bào),進(jìn)項(xiàng)我能認(rèn)證到4月嗎
老師,會(huì)計(jì)在審核合同的過程中,應(yīng)重點(diǎn)注意哪些方面?怎樣能更好的規(guī)避掉企業(yè)的一些風(fēng)險(xiǎn)
老師有份合同之前簽的是9個(gè)點(diǎn)的,現(xiàn)在變更成6個(gè)點(diǎn)的合同總金額對(duì)方說不變,稅差怎么處理最好呢?
你好老師,我現(xiàn)在接一家企業(yè)老板基本戶里有還貸款的支出,2023到現(xiàn)在也沒有賬,現(xiàn)在我接手我從哪個(gè)時(shí)間段記期初數(shù),然后這個(gè)還貸款的分錄如何做?
我想問下,我們以前預(yù)收金額很大,現(xiàn)在越來越少,應(yīng)收越來越多,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,審合同,在哪些條款涉及到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員應(yīng)如何規(guī)避?
老師,A公司為小規(guī)模納稅人,A投資B公司,B公司現(xiàn)在分紅給A公司,要交哪些稅?B公司可以直接分紅給A公司的個(gè)人股東嗎?
報(bào)關(guān)單上申報(bào)報(bào)關(guān)公司單位名稱跟報(bào)關(guān)發(fā)票公司單位名稱不一致會(huì)有什么影響嗎?
也就是說是我們給他反向開票的時(shí)候,除了給他申報(bào)增值稅,還給他申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的,按照百分之0.5的預(yù)繳個(gè)人所得稅,那么這個(gè)百分之0.5是稅務(wù)局給他核定的稅率,對(duì)嗎?那么第二年給他匯算清繳的時(shí)候,也就不會(huì)存在多退少補(bǔ)的情況了,對(duì)嗎?
你好 對(duì)的 是這么做的