你好 1,登報公告,修改章程,提供相關(guān)資料去工商局做減資登記 2,三證合一之后,稅務(wù)方面不需要特地做什么處理?
老師,你好,在忙嗎,我想咨詢一個問題,就是我們營業(yè)執(zhí)照注冊資本是5000萬元,我們其實是認(rèn)繳資金的,然后之前人事在工商局備案的時候備案成實繳資金5000萬元,期限還搞成5年,然后實繳實繳到賬實繳就是2020.12月.31日,現(xiàn)在資金肯定到不了賬,現(xiàn)在工商數(shù)據(jù)被納入異常了,我們現(xiàn)在把異常移出來,人事去工商局去修改成認(rèn)繳,窗戶不給辦,我們?nèi)耸略诰W(wǎng)上修改認(rèn)繳的,但是資金又翻倍了,是什么原因?是不是這樣操作不對,個有什么好的辦法處理這個
老師,我想咨詢一個問題,就是我們營業(yè)執(zhí)照注冊資本是5000萬元,我們其實是認(rèn)繳資金的,然后之前人事在工商局備案的時候備案成實繳資金5000萬元,期限還搞成5年,然后實繳實繳到賬實繳就是2020.12月.31日,現(xiàn)在資金肯定到不了賬,現(xiàn)在工商數(shù)據(jù)被納入異常了,我們現(xiàn)在把異常移出來,人事去工商局去修改成認(rèn)繳,窗戶不給辦,我們?nèi)耸略诰W(wǎng)上修改認(rèn)繳的,但是資金又翻倍了,是什么原因?是不是這樣操作不對,個有什么好的辦法處理這個
老師,A公司注冊資本3000萬,甲公司股權(quán)比例是30%,甲已經(jīng)投資600萬元,A公司賬上還有甲公司對A公司的借款500萬元,即其他應(yīng)付款-甲公司500萬,現(xiàn)在賬上要將甲公司的這500萬元轉(zhuǎn)為甲公司對A 公司的投資款,A公司在進(jìn)行賬務(wù)處理時有幾個問題需要請教一下: 1.是直接進(jìn)行賬務(wù)處理還是先要到工商或者稅務(wù)局辦理什么手續(xù)嗎? 2.在調(diào)賬之前需要提供什么資料給財務(wù)嗎? 3.賬上是借其他應(yīng)付款500,貸實收資本300,貸資本公積200,分錄和金額這樣處理對嗎?
老師,A公司注冊資本3000萬,甲公司股權(quán)比例是30%,甲已經(jīng)投資600萬元,A公司賬上還有甲公司對A公司的借款500萬元,即其他應(yīng)付款-甲公司500萬,現(xiàn)在賬上要將甲公司的這500萬元轉(zhuǎn)為甲公司對A 公司的投資款,A公司在進(jìn)行賬務(wù)處理時有幾個問題需要請教一下: 1.是直接進(jìn)行賬務(wù)處理還是先要到工商或者稅務(wù)局辦理什么手續(xù)嗎? 2.在調(diào)賬之前需要提供什么資料給財務(wù)嗎? 3.賬上是借其他應(yīng)付款500,貸實收資本300,貸資本公積200,分錄和金額這樣處理對嗎?
老師您好,公司一般納稅人注冊資金1,100萬認(rèn)繳制,現(xiàn)在想減資到100萬,原來有一筆賬務(wù)處理,110萬作為實收資本入賬了,這種情況下應(yīng)該怎么辦? ①怎么樣進(jìn)行減資在工商局這兒? ②減資的工商辦完以后,稅務(wù)這方面需要怎么樣處理?
面試電商了會計9點,老師給些落地政策,和回答話術(shù),看看人家能問啥,咋回復(fù)
24年匯算清繳還沒做,發(fā)現(xiàn)24年申報的收入和自己做賬少了1分錢反賬改在24年12月,重新更正了24年第四季度的財報和所得稅預(yù)算表,這樣是可以的吧
企業(yè)注銷幾個月,金稅4還是和營業(yè)的企業(yè)一樣推出以前的賬么
小規(guī)模納稅人,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?,開票金額超過了30萬
老師,我們商品出口,報關(guān)這一塊是不是一般出口貨物物流會幫我們申報啊
老師,申請進(jìn)出口資質(zhì)流程能給一個啊
老師你好,一般納稅人公司購買兩年的資產(chǎn),租賃出去,現(xiàn)在準(zhǔn)備賣掉,需要繳納哪些稅款?公司要給購買方開具增值稅發(fā)票嗎
這答案是正確的嗎????
老師,我們有一個個人獨資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請出口業(yè)務(wù),需要升級為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會推出前兩年的賬么
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稅務(wù)局這邊用上大廳備案或者是專管科室打招呼什么嗎?還用檢查嗎?
很感謝會計學(xué)堂的老師,每次有棘手的問題老師都耐心的解答,讓我解了燃眉之急,學(xué)習(xí)到了很多
你好,不需要 三證合一之后,相關(guān)信息是自動更新的?
老師帳務(wù)上怎么處理,
老師我們認(rèn)繳制1,100萬,因為當(dāng)時不懂,存入材料款,直接就按投資款做了一個實收資本110萬,現(xiàn)22年四季度財務(wù)報表,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤為816,000老師這個未分配利潤還涉及到交稅嗎?減資還涉及到交稅不?
你好,是針對之前減資的賬務(wù)處理??
是的,老師針對減脂的賬務(wù)處理,涉稅方面有什么? 我前期的實收資本入賬110萬,有沒有什么影響? 我現(xiàn)在可以減資到110萬,原來是1,100萬
就是這次由1,100萬減值到110萬,需要繳納什么稅?未分配利潤有沒有什么影響? 我的賬務(wù)如何處理?
你好,針對之前減資的賬務(wù)處理是 借:實收資本,貸:銀行存款,如果沒有分配利潤,是不需要納稅的 如果沒有分配利潤,是不影響??未分配利潤的
老師,公司成立的時候是認(rèn)繳制,并沒有實際貨幣存入1,100萬。 實收資本只有存入了110萬。 現(xiàn)在想減資到110萬。賬務(wù)處理還能借實收資本貸銀行存款嗎?
你好,那這種情況,根據(jù)不需要做分錄啊?
老師那賬上的未分配利潤為816,000,原來也沒分配過,所以也不需要繳納稅,只要工商變完了就可以了是嗎?
你好,如果這個過程沒有涉及到利潤分配,是不需要納稅的?