你好,同學(xué)。 你考慮將之前的實繳股東這部分作為退資處理,然后再重新增加股東認(rèn)繳處理。
老師,你好,在忙嗎,我想咨詢一個問題,就是我們營業(yè)執(zhí)照注冊資本是5000萬元,我們其實是認(rèn)繳資金的,然后之前人事在工商局備案的時候備案成實繳資金5000萬元,期限還搞成5年,然后實繳實繳到賬實繳就是2020.12月.31日,現(xiàn)在資金肯定到不了賬,現(xiàn)在工商數(shù)據(jù)被納入異常了,我們現(xiàn)在把異常移出來,人事去工商局去修改成認(rèn)繳,窗戶不給辦,我們?nèi)耸略诰W(wǎng)上修改認(rèn)繳的,但是資金又翻倍了,是什么原因?是不是這樣操作不對,個有什么好的辦法處理這個
老師,我想咨詢一個問題,就是我們營業(yè)執(zhí)照注冊資本是5000萬元,我們其實是認(rèn)繳資金的,然后之前人事在工商局備案的時候備案成實繳資金5000萬元,期限還搞成5年,然后實繳實繳到賬實繳就是2020.12月.31日,現(xiàn)在資金肯定到不了賬,現(xiàn)在工商數(shù)據(jù)被納入異常了,我們現(xiàn)在把異常移出來,人事去工商局去修改成認(rèn)繳,窗戶不給辦,我們?nèi)耸略诰W(wǎng)上修改認(rèn)繳的,但是資金又翻倍了,是什么原因?是不是這樣操作不對,個有什么好的辦法處理這個
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師,咨詢股權(quán)方面問題,我公司注冊資本600萬,開始有兩個股東甲和乙,經(jīng)查,成立初期銀行進(jìn)賬單顯示甲實繳56萬,乙實繳24萬,后我接手后看公司賬上有兩個股東,老板甲說 乙已經(jīng)撤了,實際現(xiàn)在是甲自己實際出資了80萬,給我了一份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,還說工商都變完了,我就調(diào)整了賬上股東的實收資本變成一個人了,也去稅務(wù)繳納了印花稅,按每人240000×0.0005×50%=60元,現(xiàn)在老板股東甲要將他手里100%的股權(quán)轉(zhuǎn)給他母親95%,自留5%,可是工商系統(tǒng)顯示:公司是甲100%控股,但是只出資了56萬,那個24萬轉(zhuǎn)過來的股權(quán)沒體現(xiàn)。現(xiàn)在一頭霧水,不知道如何操作。 問題:1.現(xiàn)在要怎么變工商實繳從56到80? 2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓也還需要先到稅務(wù)繳納個人所得稅和印花稅才可以在工商辦轉(zhuǎn)股,什么情況下可以不交個人所得稅? 3.實際股東轉(zhuǎn)讓金額,平價和溢價怎么寫好,怎么做合理? 問題有點長,謝謝老師了
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個匯算補(bǔ)了的可不可以申請退?謝謝
退資怎么處理啊
直接就將之前的資本出分 做退出,減資 處理
是人事去工商局做處理嗎
財務(wù)個需要做啥
可以直接在網(wǎng)上處理,也可去工商處理。財務(wù) 不做啥? 根據(jù)變更 的結(jié)果 ,看你賬上是否要調(diào)整
網(wǎng)上在哪里處理,之前人事就是在網(wǎng)上變更一下子翻倍了成5000萬倆倍了
變成這樣了
你進(jìn)去,有一個信息變更 ,資本變更 ,退資,或增資。