季度30萬(wàn)以內(nèi)的, 10藍(lán)填寫不含稅的銷售額。

老師,小規(guī)模申報(bào)表現(xiàn)在稅率1%,怎么填寫申報(bào)表
老師你好,現(xiàn)在小規(guī)模免稅,填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,不含稅金額應(yīng)該填在哪一欄
老師,小規(guī)模的無(wú)票收入填在增值稅申報(bào)表的那一欄?
小規(guī)模申報(bào)表,稅率1%,應(yīng)該在申報(bào)表那一欄填寫不含稅收入
小規(guī)模即便是減征2%,請(qǐng)問申報(bào)表主表欄次1,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額應(yīng)該按3%填還是按1%填
老師,超市進(jìn)貨商品特別雜的話,要發(fā)票也是進(jìn)什么開什么是嗎?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)的實(shí)收資本填認(rèn)繳還是實(shí)繳
老師:工廠開了8年,現(xiàn)在有一個(gè)股東要退股那么按什么給他計(jì)算退股應(yīng)分的股金?另外新人入股又該怎么計(jì)算他入股多少錢?
車輛是公司的,現(xiàn)在車輛用于其他公司,過路費(fèi)開其他公司抬頭,這個(gè)能正常報(bào)銷吧?
你好,老師,我們公司在速賣通出口平臺(tái)銷售商品,我司是小規(guī)模納稅人,但是現(xiàn)在取不回來(lái)成本票,能收匯,申報(bào)增值稅是免稅還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷啊
老師,請(qǐng)問帶貨達(dá)人可以個(gè)人開票,然后是商家按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅嗎?
外貿(mào)公司應(yīng)收款6萬(wàn),報(bào)關(guān)金額也是6萬(wàn),實(shí)際收款3萬(wàn),客戶有3萬(wàn)是以前年度的返利,這個(gè)賬改怎么做?要準(zhǔn)備什么材料
老師給供貨商打款多打了11893.82元,然后供貨商把款退回來(lái)了11894元,多出來(lái)的0.18元怎么做賬
老師,收據(jù)可以作為轉(zhuǎn)賬依據(jù)嗎?對(duì)方的收入我需要代扣代繳所得稅嗎?
您好,請(qǐng)問勞務(wù)報(bào)酬我們是按照月份報(bào)的收入,但是我下個(gè)月還會(huì)報(bào)。比如我這個(gè)月報(bào)3萬(wàn)。下月報(bào)3萬(wàn)。那我們交稅的話,是按照累計(jì)嗎?按年累計(jì)交嗎?因?yàn)樗凑赵吕塾?jì)是不超過5萬(wàn),那按照年就超過了,稅就不一樣了


超過了,兩個(gè)月加起來(lái)有85萬(wàn)
第一行和第三行里面填寫銷售額 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫。
是這樣填寫嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
不含稅收入857303.17,本期應(yīng)納稅額25719.1元,應(yīng)納稅減征額是多少
不含稅的銷售額乘以2%。