你好; 做分?jǐn)偟模?可以按3年做分?jǐn)偟??
老師你好,這個(gè)污水處理費(fèi)之前一直進(jìn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)的,2020年12已經(jīng)營(yíng)業(yè)了,現(xiàn)在還需要進(jìn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)嗎?
老師去年12月新接手公司,工業(yè)籌建期,之前沒(méi)有業(yè)務(wù),只有發(fā)生代理記賬費(fèi)用,代理記賬沒(méi)有計(jì)入開(kāi)辦費(fèi),直接計(jì)入管理費(fèi)用,所得稅就直接給做虧損了,今年開(kāi)始買(mǎi)地蓋廠房,公司預(yù)計(jì)2年建好發(fā)生費(fèi)用大我能把計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,或者管理費(fèi)開(kāi)辦費(fèi),
老師,我接手一個(gè)新的公司,還在開(kāi)辦期間,之前的會(huì)計(jì)把開(kāi)辦費(fèi)做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目了,今年1月開(kāi)始建的賬,我想請(qǐng)問(wèn)下,我接手能把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目的調(diào)到管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)嗎?
老師,你好,我們公司去年成立,我去年12月份建的賬,到現(xiàn)在還沒(méi)有收入,我把去年發(fā)生的費(fèi)用都記到了管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),今年費(fèi)用也是寄到了管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi),后來(lái)聽(tīng)別的會(huì)計(jì)說(shuō)要記到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,老師,我現(xiàn)在該怎么辦,我們用的是新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
您好,請(qǐng)問(wèn)今年3月底新成立的公司 ,非生產(chǎn)企業(yè),至今沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入,有房租水電等費(fèi)用支出,也已發(fā)生對(duì)外投資款,相關(guān)費(fèi)用是否還可以視作開(kāi)辦費(fèi),計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用呢,請(qǐng)回復(fù),謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫(xiě)分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬(wàn),持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
具體分錄呢,借方管理費(fèi)-開(kāi)辦費(fèi)嗎?
另外我現(xiàn)在做匯算清繳,工資在長(zhǎng)期待攤費(fèi)里呢,A105050職工薪酬支出這個(gè)表還需要填嗎
你好;? 借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-貸方長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 -開(kāi)辦費(fèi)??
老師,另外我現(xiàn)在做匯算清繳,工資在長(zhǎng)期待攤費(fèi)里呢,A105050職工薪酬支出這個(gè)表還需要填嗎
你好1? 是的; 也得需要填寫(xiě)的??
按照待攤費(fèi)用-工資里面的數(shù)據(jù)填寫(xiě)嗎?
你好;? 是的;按照分?jǐn)偟臄?shù)據(jù)來(lái)做的?
包括分?jǐn)偟恼写M(fèi)數(shù)據(jù),匯算的時(shí)候也得調(diào)增吧?那么明年匯算清繳的時(shí)候,管理費(fèi)-待攤費(fèi)就不用在匯算清繳里填了吧?
你好; 是的;? 到時(shí)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)部分就得調(diào)增處理的 ;2. 是的?
謝謝老師辛苦了
不客氣的; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)