他紅沖就不需申報就是了
老師您好,我在2月份開了一張錯誤紅字信息表但是我在當月申請撤銷了,當月又開了一張正確的紅字信息表。但是現在是3月份我要報2月份的稅發(fā)現電子稅務局上面的進賬轉出金額把我2月份開錯的那張稅額都算進去了?像這種要怎么做?我已經更新了。
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時候開錯了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報的時候沒有顯示出這張發(fā)票來,我現在要更正申報的話要怎么操作?相當于我紅沖這張發(fā)票的稅應該抵了,但是沒有抵
我想問一下在9月份申報表,因為沒來得及開發(fā)票,所以在9月份申報表填了未開具收入,等到10月份再回相應發(fā)票,但是10月份開的發(fā)票因為有問題,所以在11月份沖紅部分發(fā)票,但這個月申報10月份的時候發(fā)現在未開具發(fā)票收入填回相應收入負數,沖回9月份填的未開具發(fā)票收入,以及加上10月份的收入,但申報表顯示比對不通過,應該怎么填申報表
老師 您好 我收到一張勞務費發(fā)票2月份的 正常應該在2月份申報的 但是他開錯了這個月紅沖 所以可以本月不申報嘛
老師您好,我1月份開了一張普通發(fā)票,稅率是0,我納稅申報表填在了附表一免稅那一欄,但是我2月份發(fā)現我開錯了,又紅沖了,那我納稅申報的時候應該怎么填寫
一般納稅人進項已經抵扣,次月被沖紅,賬上就是把那筆分錄紅沖,不用經過進項稅額轉出吧?然后進來進項發(fā)票直接就被沖減了
老師,個人的支付寶賬號轉賬到對公戶,顯示的對方名稱是支付寶(中國)網絡技術有限公司嗎?
委托加工物資的包裝物出庫,后期供應商會把成品一起還回來,這個不用做借方結轉成本的吧,麻煩解答
報表上的未分配利潤數據是怎么得來的呢
老師好,建設一條新生產線,計算他每年的現金靜流量時,每年的折舊要加上嗎?
現在別人已確認的發(fā)票也可以我們銷貨方直接開紅字嗎?
企業(yè)所費稅報表被更正后,還能查詢到以前報表嗎
老師好,新成立的公司開具專票下個月可以認證進來的專票嗎?
工廠以exw條款和香港的一家貿易公司A簽署銷售合同,現在稅務局要求exw條款出口的工廠需提供貨物在境內裝載前的運輸費和保費發(fā)票,賬單及水單,以此證明工廠貨物實際有出口,否則按內銷13%征稅,這段運輸是客戶負責的,但是因為客戶是香港公司,他是和一家香港運輸公司B簽署運輸合同,B再和香港物流公司C簽署轉包運輸合同、根據避免雙重征稅協(xié)定,B和C都分別開具形式發(fā)票,實際C再委托國內子公司D完成業(yè)務,D開具了一定數額的增值稅票給C以備稽查,但是額度和實際發(fā)生的不符,現在的問題是1.客戶A擔心提供了B開具的形式發(fā)票,稅務局認不認可這個香港物流公司開具的形式發(fā)票,雖然B開具的形式發(fā)票都有對應的賬單可以證明的,這個是有據可查的,運輸是純國內運輸,即工廠到出口監(jiān)管倉段的運輸,提交后稅務局會不會質疑國內的業(yè)務為何跑去香港結算?如果稅務局這樣問的話,可不可以用那個大陸和香港避免雙重征稅協(xié)定來說明,因為我是香港公司,所以我在香港結算,可不可以這樣子?因為那個協(xié)定書是說香港公司如果在大陸開展陸運業(yè)務,是可以免征大陸這邊的稅,所以以這個點回來回應稅局可以嗎?還是說稅務會問實際運作的公司;2.如A不提供發(fā)票和水單,
一般納稅人開發(fā)票,對方已經抵扣,后沖紅怎么做賬預處理
如果不紅沖可以在3月份申報嘛
是的,不紅沖就是在3月申報
說錯了 不紅沖能不能在3月所屬期申報
就是在3月所屬期申報的
發(fā)票是2月份開出來的啊 難道不是在2月所屬期申報嘛
那要是2.28日開來的,你能申報嗎?