您好,目前按照勞務(wù)所得是20%的哈
老師您好,請問個人去稅務(wù)局代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司要給他繳個稅,這個個稅怎么代繳
個人承接安裝合同,2016年的項(xiàng)目了,現(xiàn)在去結(jié)算尾款,如果去稅務(wù)局代開安裝費(fèi)發(fā)票,稅率多少?
老師,個人代開安裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,個稅怎么計算
老師,您好,請問請個人安裝空調(diào),我們可以去稅局代開發(fā)票嗎,具體需要哪些資料呢?
老師,您好,請人安裝空調(diào)支付安裝費(fèi)給對方,我司去稅局代開發(fā)票扣的稅金怎么入賬?
公司是二月份成立的,打印機(jī),噴繪機(jī),寫真機(jī)這些設(shè)備是二月份成立那時候有的,當(dāng)時是沒有發(fā)票的,七月份才開始做賬,做外賬計提折舊,這些設(shè)備還要入賬嗎?
老師請教一個問題,就是之前我也有個體查賬征收的,因?yàn)槔习宀唤o流水,我賬也做不了,一直就是隨便報報,每個季度交個1000來塊錢,然后現(xiàn)在有個新增的查賬征收個體,我有流水所以要正常做起來,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了個問題,您看,這里是不含收入是369799.04,銷項(xiàng)3697.96(其中有2600多是專票銷項(xiàng)稅,其他是普票),1000多的普票銷項(xiàng)額是不是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入那里,我去報稅的時候,沒有地方給我填這個1000多的營業(yè)外收入,我去報稅的時候,沒有地方給我填這個1000多的營業(yè)外收入,您看,這1000多填哪里呀?這個個稅扣繳端的收入,是根據(jù)電子稅務(wù)局不含稅收入來的
請問一下,答疑的郭老師現(xiàn)在不做了嗎?
甲公司把子公司丙100%的股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給乙公司,那么如丙公司賬上,實(shí)收資本/甲50萬,資本公積余額30萬,甲公司的會計分錄怎么做?
流通環(huán)節(jié)的蔬菜銷售收入免增值稅、請問免所得稅嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,銷售使用過的車輛 買進(jìn)時五萬賣出時一萬 要交增值稅 企業(yè)所得稅嗎 本季度也沒有其他收入 報稅時怎么填?
意思是以前先計提了,再支付,前邊的賬已經(jīng)做平了?,F(xiàn)在是退稅,那么直接沖計提的。老師,撒叫沖計提的稅也應(yīng)該是負(fù)數(shù)沖?
老師請問下,什么情況下,出口免稅不退稅呢?
小規(guī)模納稅人,填報增值稅申報表時,我們單位一直在貨物及勞務(wù)里填報(我們主要經(jīng)營生產(chǎn)出售醬油),但是季度開票開出服務(wù)費(fèi)發(fā)票一張(我們?yōu)閷Ψ椒?wù),收取的服務(wù)費(fèi)給對方開出服務(wù)發(fā)票),申報時服務(wù)、不動產(chǎn)、和無形資產(chǎn)里自動出現(xiàn)開票的減免金額,這怎么處理?不用管直接申報嗎?
小規(guī)模納稅人在開票產(chǎn)生銷售時和結(jié)轉(zhuǎn)不征稅收入的會計分錄
還要繳納其他稅金嗎
這個是沒有的了目前
如果是按經(jīng)營所得來算呢?
您好,經(jīng)營所得個人是核定的